同學(xué),您好,無票收入也可以直接申報(bào),所以沒有必要非開發(fā)票。這個(gè)不會(huì)的。
老師 有些客戶不要發(fā)票,增值稅申報(bào)無票收入好還是開電子普票能歸避稅收風(fēng)險(xiǎn)?增值稅申報(bào)無票收入占總收入不超5%會(huì)不會(huì)引起稅收檢查?
老師 教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),不開發(fā)票,未開發(fā)票收入按無票收入申報(bào)嗎?如果報(bào)了無票收入會(huì)不會(huì)稅務(wù)局那里存在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警(此企業(yè)有少計(jì)收入)風(fēng)險(xiǎn),還是下個(gè)月把未開發(fā)票的都開出來,先不報(bào)無票收入呢?怎樣更合理?
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢?
老師們好,若上月申報(bào)了增值稅未開票收入(客人不需要開票),本月客人又想開票了來開票了,本月申報(bào)時(shí)該如何沖減上月未開票收入?會(huì)不會(huì)涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?謝謝!
老師,請(qǐng)問我申報(bào)了無票收入申報(bào)繳納了增值稅,如果這樣處理本年的收入總額和申報(bào)表的總額就對(duì)不上,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
A公司出口的產(chǎn)品,A公司發(fā)原材料給B工廠加工,B 工廠開加工費(fèi)發(fā)票給A公司, 加工企業(yè)開產(chǎn)品過來才可退稅?
假如一個(gè)藥品紙質(zhì)專用發(fā)票,供應(yīng)商規(guī)格欄處開了規(guī)格+廠家,本來是10*20g 昆明中藥制藥有限公司 但他開成了10*20g 昆明中藥制藥有限公 少了一個(gè)司 字,我們購買方?jīng)]要求供應(yīng)商在規(guī)格處加廠家的,這種需要對(duì)方重開開票嗎
您好,B選項(xiàng)和D選項(xiàng)能詳細(xì)的解釋一下嗎?主要是計(jì)算思路
請(qǐng)問老師能否給解釋一下凈資產(chǎn)收益率?
老師,我們公司做水利工程600萬,分包勞務(wù)200萬,出去,我們?nèi)ヒ话慵{稅人,總聽說扣除分包款,這個(gè)到底怎么計(jì)算?
老師,為什么兩種方法算出的答案不同
月底怎么看缺不缺成本票 計(jì)算依據(jù)是什么
請(qǐng)問打包憑證就是要把原始憑證折疊為封面一樣的大小是嗎?那市面上的封面的大小都是統(tǒng)一的嗎?
這題的答案為什么要去減去一個(gè)30%呢?這是政策還是什么原因?
董孝彬老師員工這個(gè)月才在手機(jī)上填寫專項(xiàng)附加扣除,下個(gè)月還用填寫嗎?是不是填一次就行了