你好做了無票收入的話,應該也是能對上的呀。
老師 教育培訓機構,不開發(fā)票,未開發(fā)票收入按無票收入申報嗎?如果報了無票收入會不會稅務局那里存在風險預警(此企業(yè)有少計收入)風險,還是下個月把未開發(fā)票的都開出來,先不報無票收入呢?怎樣更合理?
老師,請問我申報了無票收入申報繳納了增值稅,如果這樣處理本年的收入總額和申報表的總額就對不上,會不會有風險預警
老師,如果說收入,增值稅這塊一次性申報,但是確認收入是分攤,后面增值稅報表和利潤表收入不一致,會有什么風險預警之類的嗎。比如我們有些收入是按年為單位的套餐,那需要分攤到12個月,但是增值稅這塊一次按收款金額申報了未開票收入,
老師,請問一下,我匯算清繳時發(fā)現(xiàn)2021年3季度的收入申報填錯了,如果現(xiàn)在更正申報,那4季度的是不是也要更正申報,因為累計數(shù)不一樣?老師,我匯算時發(fā)現(xiàn)前期所得稅的收入比增值稅的收入申報少了,我直接在匯算時,把收入的差額調增加,這樣會不會有風險?。?/p>
老師再請教一個,就是現(xiàn)在可不可以作廢22年的增值稅和企業(yè)所得稅申報,然后再重新申報,去年的資產負債表未分配利潤是負數(shù)不涉及繳納稅費,我有一個無票收入需要在去年申報,今年成一般納稅人了,這個收入也是去年的,如果作廢再申報會不會稅務有預警
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
東老師,是這樣的,公司將10多臺使用過的攪拌車處理了,如果用固定資產清理科目,本期的收入會不會和申報表不一致?
啊這種的話不一致也沒關系。
真沒有關系嗎?會不會被金四系統(tǒng)提示?會不會被查賬?
肯定沒關系,這個是正常的賬務處理啊,對吧。