你好做了無票收入的話,應(yīng)該也是能對上的呀。
老師 教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),不開發(fā)票,未開發(fā)票收入按無票收入申報(bào)嗎?如果報(bào)了無票收入會不會稅務(wù)局那里存在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警(此企業(yè)有少計(jì)收入)風(fēng)險(xiǎn),還是下個(gè)月把未開發(fā)票的都開出來,先不報(bào)無票收入呢?怎樣更合理?
老師,請問我申報(bào)了無票收入申報(bào)繳納了增值稅,如果這樣處理本年的收入總額和申報(bào)表的總額就對不上,會不會有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
老師,如果說收入,增值稅這塊一次性申報(bào),但是確認(rèn)收入是分?jǐn)?,后面增值稅?bào)表和利潤表收入不一致,會有什么風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警之類的嗎。比如我們有些收入是按年為單位的套餐,那需要分?jǐn)偟?2個(gè)月,但是增值稅這塊一次按收款金額申報(bào)了未開票收入,
老師,請問一下,我匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)2021年3季度的收入申報(bào)填錯(cuò)了,如果現(xiàn)在更正申報(bào),那4季度的是不是也要更正申報(bào),因?yàn)槔塾?jì)數(shù)不一樣?老師,我匯算時(shí)發(fā)現(xiàn)前期所得稅的收入比增值稅的收入申報(bào)少了,我直接在匯算時(shí),把收入的差額調(diào)增加,這樣會不會有風(fēng)險(xiǎn)啊?
老師再請教一個(gè),就是現(xiàn)在可不可以作廢22年的增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào),然后再重新申報(bào),去年的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)不涉及繳納稅費(fèi),我有一個(gè)無票收入需要在去年申報(bào),今年成一般納稅人了,這個(gè)收入也是去年的,如果作廢再申報(bào)會不會稅務(wù)有預(yù)警
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
東老師,是這樣的,公司將10多臺使用過的攪拌車處理了,如果用固定資產(chǎn)清理科目,本期的收入會不會和申報(bào)表不一致?
啊這種的話不一致也沒關(guān)系。
真沒有關(guān)系嗎?會不會被金四系統(tǒng)提示?會不會被查賬?
肯定沒關(guān)系,這個(gè)是正常的賬務(wù)處理啊,對吧。