不交稅的在10欄里面填寫(xiě)的

請(qǐng)教,小規(guī)模公司,九月份做了無(wú)票收入,18年的預(yù)收款,我按3個(gè)點(diǎn)做無(wú)票收入了,那季報(bào)報(bào)稅時(shí),申報(bào)表上,就是沒(méi)有開(kāi)票,需要在申報(bào)表上填列到哪列
老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專(zhuān)票,沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專(zhuān)票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。老師。我們的無(wú)票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢?
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是我們?cè)?月份收到款已經(jīng)在6月增值稅申報(bào)表中做無(wú)票收入申報(bào)了,但我們?cè)?月份把6月份收到的款項(xiàng)開(kāi)具發(fā)票了,在申報(bào)7月申報(bào)表的時(shí)候該怎么填報(bào)吶?
老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè),上個(gè)季度收入了15萬(wàn),對(duì)方說(shuō)不要發(fā)票,我們就做的無(wú)票收入,但是12月份他們想要我們補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,我們就補(bǔ)了,那1月份報(bào)稅的時(shí)候增值稅及附加稅申報(bào)表格要怎么填列呢
老師,未開(kāi)票收入在上期已經(jīng)申報(bào)增值稅(季度未超30萬(wàn)已免),上期未開(kāi)票的在本期又開(kāi)票了,本季度收入超過(guò)30萬(wàn)了,小規(guī)模增值稅申報(bào)表里面沒(méi)有負(fù)數(shù)填列這一欄,(按開(kāi)票金額報(bào)本月收入大于實(shí)際收入,按實(shí)際收入這部分稅又沒(méi)有繳到),該怎么申報(bào)?
23年的發(fā)票本來(lái)是1%、現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)開(kāi)成了免稅,現(xiàn)在怎么處理
老師,我想問(wèn)一下,男同胞的生育津貼打到公司了,請(qǐng)問(wèn)陪產(chǎn)假期間,沒(méi)扣工資,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)津貼還要發(fā)給他嗎?還是不發(fā),直接沖應(yīng)付職工薪酬
老師好,車(chē)間機(jī)器設(shè)備移機(jī)安轉(zhuǎn)調(diào)試費(fèi)用3000元,怎么入賬
請(qǐng)問(wèn)報(bào)關(guān)單收貨人與回單付款人名稱(chēng)不一致,可以退稅嗎
核定征收的個(gè)體戶怎么注銷(xiāo)?平時(shí)申報(bào)增值稅和經(jīng)營(yíng)所得都是在核定范圍內(nèi)不用交稅款的
咨詢下,實(shí)際工作中,滴滴電子普票,一般大家都抵扣嗎?
老師,這是什么意思怎么處理
董孝彬老師 咨詢您一個(gè)問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)老師,出口的進(jìn)項(xiàng)票,在出口后才開(kāi)進(jìn)來(lái),可以嗎
宋生老師在嗎?咨詢一個(gè)問(wèn)題


10欄里分征收率1%和3%嗎,那減免稅欄那怎么填寫(xiě)
你好 你們需要交稅的嗎
不交稅的,老師,我的疑問(wèn)還是有一點(diǎn),就是說(shuō)今年是1%,我做無(wú)票收入是3%,申申報(bào)時(shí)會(huì)有疑點(diǎn)嗎
沒(méi)有 不交稅1%和3%一樣申報(bào) 不填寫(xiě)減免