不交稅的在10欄里面填寫的
請(qǐng)教,小規(guī)模公司,九月份做了無(wú)票收入,18年的預(yù)收款,我按3個(gè)點(diǎn)做無(wú)票收入了,那季報(bào)報(bào)稅時(shí),申報(bào)表上,就是沒(méi)有開(kāi)票,需要在申報(bào)表上填列到哪列
老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專票,沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。老師。我們的無(wú)票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢?
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是我們?cè)?月份收到款已經(jīng)在6月增值稅申報(bào)表中做無(wú)票收入申報(bào)了,但我們?cè)?月份把6月份收到的款項(xiàng)開(kāi)具發(fā)票了,在申報(bào)7月申報(bào)表的時(shí)候該怎么填報(bào)吶?
老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè),上個(gè)季度收入了15萬(wàn),對(duì)方說(shuō)不要發(fā)票,我們就做的無(wú)票收入,但是12月份他們想要我們補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,我們就補(bǔ)了,那1月份報(bào)稅的時(shí)候增值稅及附加稅申報(bào)表格要怎么填列呢
老師,現(xiàn)在1月份需要申報(bào)2022年第四季度的稅款,小規(guī)模納稅人,無(wú)票收入怎么申報(bào)增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表?還有就是,我才接手幾家小規(guī)模納稅人,我該怎么知道這幾家小規(guī)模納稅人公司在第四季度有沒(méi)有無(wú)票收入,應(yīng)該怎么去查?如果有無(wú)票收入的話,是需要繳稅還是免稅的?
原來(lái)是會(huì)計(jì)公司代賬,用的億企贏,現(xiàn)在拿過(guò)來(lái)自己做,準(zhǔn)備用用友,這個(gè)賬需要怎么建,和對(duì)方都要什么資料
老師好!能不能麻煩老師給解答一下:以前的建造合同準(zhǔn)則,和現(xiàn)行的新收入準(zhǔn)則下,建筑工程企業(yè)的幾個(gè)主要分錄,分別都有哪幾個(gè)?主要區(qū)別在哪幾個(gè)分錄?
老師,對(duì)賬是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和付款金額,和科目余額表對(duì)是嗎,余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額
更正增值稅報(bào)表,有時(shí)間或者次數(shù)限制嗎,我現(xiàn)在能手動(dòng)更正去年12月的的報(bào)表嗎,問(wèn)了稅務(wù)局,還讓我傳資料后臺(tái)給往期更正,我可以手動(dòng)更嗎
表格的資金占用量是什么意思呢
老師,個(gè)人把錢借給公司,公司算了利息還給個(gè)人,這個(gè)利息要交稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師這張票高德打車普票抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎
二手車經(jīng)銷商不是減按0.5%稅率征收嗎?那同時(shí)還可以享受小規(guī)模一個(gè)季度30萬(wàn)免稅嗎?比如我這個(gè)季度銷售額是25萬(wàn)我是怎么繳稅呢?是按0.5還是免稅?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以抵扣嗎,怎么計(jì)算抵扣
為什么坐飛機(jī)不能開(kāi)發(fā)票而是行程單呢
10欄里分征收率1%和3%嗎,那減免稅欄那怎么填寫
你好 你們需要交稅的嗎
不交稅的,老師,我的疑問(wèn)還是有一點(diǎn),就是說(shuō)今年是1%,我做無(wú)票收入是3%,申申報(bào)時(shí)會(huì)有疑點(diǎn)嗎
沒(méi)有 不交稅1%和3%一樣申報(bào) 不填寫減免