你好, 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
福利補(bǔ)貼,用電商平臺(tái)充值卡發(fā)給員工,如何處理賬務(wù),如何避稅,用什么做附件
甲大型超市為增值稅一般納稅人,2020年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)向花生種植戶收購(gòu)一批花生,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明買價(jià)50000萬(wàn)元。該批花生20%用于銷售,70%用于制作花生醬,10%用于職工個(gè)人消費(fèi)。(2)米取以舊換新方式銷售電視機(jī)80臺(tái),每臺(tái)舊電視作價(jià)300元(含增值稅),每臺(tái)實(shí)際收取2525元(含增值稅)。(3)將自制糕點(diǎn)批作為職工福利,成本5650元。(4)月末,超市員工宋某工作疏,致使倉(cāng)庫(kù)發(fā)生火災(zāi),損失一批外購(gòu)商品,賬面價(jià)值20000元,該商品的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)申報(bào)抵扣。已知:電視機(jī)的增值稅稅率為13%;成本利潤(rùn)率為10%;增值稅一般納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票已經(jīng)通過申請(qǐng)1、應(yīng)該如何對(duì)甲超市收購(gòu)花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理?2、如何確認(rèn)甲超市采取以舊換新方式銷售電視的銷項(xiàng)稅額?3、計(jì)算甲超市自制糕點(diǎn)用于職工福利增值稅銷項(xiàng)稅額。4、甲超市應(yīng)該如何處理火災(zāi)造成的貨物損失對(duì)應(yīng)的增值稅?
H公司20×9年虧損20萬(wàn)元,柳經(jīng)理為了其工作業(yè)績(jī),要求會(huì)計(jì)人員在賬面上“扭虧為盈”。于是會(huì)計(jì)人員在年底對(duì)一批款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開來增值稅發(fā)票的原材料(企業(yè)過去一直未做任何賬務(wù)處理),做了盤盈原材料100噸,價(jià)值23萬(wàn)元的賬務(wù)處理如下:1發(fā)現(xiàn)時(shí)借:原材料23萬(wàn)元貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元②核銷時(shí)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元貸:管理費(fèi)用23萬(wàn)元請(qǐng)問:(1)是否可以做這樣的賬務(wù)處理?為什么?(2)這樣的賬務(wù)處理會(huì)對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生怎樣的影響?(3)對(duì)款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開來增值稅發(fā)票的原材料應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
H公司20×9年虧損20萬(wàn)元,柳經(jīng)理為了其工作業(yè)績(jī),要求會(huì)計(jì)人員在賬面上扭虧為盈。于是會(huì)計(jì)人員在年底對(duì)一批款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開來增值稅發(fā)票的原材料(企業(yè)過去一直未做任何賬務(wù)處理),做了盤盈原材料100噸,價(jià)值23萬(wàn)元的賬務(wù)處理,這樣做對(duì)企業(yè)利潤(rùn)有何影響①發(fā)現(xiàn)時(shí)借:原材料23萬(wàn)元貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元②核銷時(shí)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元貸:管理費(fèi)用23萬(wàn)元請(qǐng)問:(1)是否可以做這樣的賬務(wù)處理?為什么?(2)這樣的賬務(wù)處理會(huì)對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生怎樣的影響?(3)對(duì)款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開來增值稅發(fā)票的原材料應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
H公司20×9年虧損20萬(wàn)元,柳經(jīng)理為了其工作業(yè)績(jī),要求會(huì)計(jì)人員在賬面上“扭虧為盈”。于是會(huì)計(jì)人員在年底對(duì)一批款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開來增值稅發(fā)票的原材料(企業(yè)過去一直未做任何賬務(wù)理),做了盤盈原材料100噸,價(jià)值23萬(wàn)元的賬務(wù)處理如下:①發(fā)現(xiàn)時(shí)借:原材料23萬(wàn)元貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元②核銷時(shí)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元貸:管理費(fèi)用23萬(wàn)元請(qǐng)問:(1)是否可以做這樣的賬務(wù)處理?為什么?(2)這樣的賬務(wù)處理會(huì)對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生怎樣的影響?(3)對(duì)款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開來增值稅發(fā)票的原材料應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師好,就是想學(xué)會(huì)計(jì)但怕滑檔,第二志愿是優(yōu)先選擇大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理還是會(huì)計(jì)信息管理,畢業(yè)后想從事會(huì)計(jì)
你好,小規(guī)模增值稅稅率是3%減按1%征收,記賬的時(shí)候,季度未滿30萬(wàn)免交,那增值稅免稅額應(yīng)該是1%還是3%?
老師,分支機(jī)構(gòu)咋備案
人力資源的新公司一開始的工商處理,資金認(rèn)繳,建賬流程有嗎?
我們的貿(mào)易小公司是老板墊付的借款,6月份先租房,裝修,買辦公用品,6.26號(hào)注冊(cè)登記好了,7.9號(hào)辦理開戶基本戶,大概7.18號(hào)第一筆投資款到位。當(dāng)時(shí)老板是用微信轉(zhuǎn)賬給我5萬(wàn),裝修、購(gòu)買辦公用品都是從我的微信和支付寶付款的。請(qǐng)問老板墊付的錢我怎么做憑證? 借款時(shí)寫: 借:其他應(yīng)收款-我的名字 貸:其它應(yīng)付款-老板的名字 還款時(shí): 借:其它應(yīng)付款-老板名字 貸:銀行存款 裝修、購(gòu)買辦公用品時(shí): 借:固定資產(chǎn)-電腦等 貸:其它應(yīng)收款-我的名字 老師你幫我看看這樣寫對(duì)嗎?
老師,房產(chǎn)稅怎么操作,2025年買的土地房屋幼兒園
快賬財(cái)務(wù)軟件,是實(shí)操的軟件
我是物業(yè)公司,店鋪是業(yè)主所有,業(yè)主租給了客戶當(dāng)時(shí)沒有要求開發(fā)票,所以我們一直開的是業(yè)主私人抬頭的發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求從去年到現(xiàn)在重新補(bǔ)開發(fā)票給她了,可以拒絕嗎?拒絕合理嗎?
我想問一下,公司股東變更股權(quán)的流程是先稅務(wù)后工商,那稅務(wù)線上是怎么辦理的呢?
老師,數(shù)電用戶打印發(fā)票匯總表是從新電子稅務(wù)局打印,稅控用戶從哪里打印?
發(fā)票入賬即可 需要交個(gè)稅
公司自己的平臺(tái),就不能用-銀行存款了,用-其他貨幣資金吧
對(duì)的,你的理解是對(duì)的
充值的金額在平臺(tái)上購(gòu)買產(chǎn)品,這個(gè)沒有發(fā)票
個(gè)稅怎么計(jì)算呢
你好,可以開具發(fā)票的
自己公司的電商平臺(tái)的充值卡,找誰(shuí)開發(fā)票啊(●°u°●)??」
如果是你們自己的平臺(tái)的,就可以做個(gè)簽領(lǐng)表
個(gè)稅還是會(huì)有的嗎?怎么計(jì)算稅額呢?會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好, 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 個(gè)稅并入工資薪金一起納稅
本來就是想給員工補(bǔ)貼油費(fèi),電話費(fèi)的,用發(fā)票沖減不行嗎?
如何發(fā)放,才不用交稅呢?
非福利費(fèi)的不交稅的
工作補(bǔ)貼,不用交稅,是嗎
那就做工作補(bǔ)貼,用票報(bào)銷,不用交稅,是嗎
如果你拿辦公費(fèi),來沖 不納稅
如果你做賬 福利費(fèi),納稅
好的,謝謝
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