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老師,我有一點(diǎn)不明白,為什么期初本年利潤和利潤分配要標(biāo)為負(fù)的呢?我學(xué)著標(biāo)負(fù)號(hào),帳就平了,我不明白是為什么

老師,我有一點(diǎn)不明白,為什么期初本年利潤和利潤分配要標(biāo)為負(fù)的呢?我學(xué)著標(biāo)負(fù)號(hào),帳就平了,我不明白是為什么
2020-09-12 21:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-12 21:17

您好 是不是期初結(jié)轉(zhuǎn)過來的時(shí)候就是負(fù)數(shù)

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快賬用戶4855 追問 2020-09-12 21:19

老師,在借方是負(fù)數(shù)嗎

老師,在借方是負(fù)數(shù)嗎
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齊紅老師 解答 2020-09-12 21:19

是的 在借方是負(fù)數(shù)

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快賬用戶4855 追問 2020-09-12 21:23

老師我還想問一下,老師,我在做另外一個(gè)帳,為什么再管理費(fèi)用下面沒有工資的分類呢,幸福職工薪酬我已經(jīng)填了,我能再增加科目嗎

老師我還想問一下,老師,我在做另外一個(gè)帳,為什么再管理費(fèi)用下面沒有工資的分類呢,幸福職工薪酬我已經(jīng)填了,我能再增加科目嗎
老師我還想問一下,老師,我在做另外一個(gè)帳,為什么再管理費(fèi)用下面沒有工資的分類呢,幸福職工薪酬我已經(jīng)填了,我能再增加科目嗎
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快賬用戶4855 追問 2020-09-12 21:24

應(yīng)付職工薪酬,不好意思老師,我打錯(cuò)字了

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齊紅老師 解答 2020-09-12 21:25

管理費(fèi)用月末的時(shí)候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了 期末沒有余額

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您好 是不是期初結(jié)轉(zhuǎn)過來的時(shí)候就是負(fù)數(shù)
2020-09-12
你這個(gè)題目的答案是有一點(diǎn)問題,因?yàn)橛泻枚鄠€(gè)同學(xué)都問過了,正常情況下,你的年末的那個(gè)未分配利潤是已經(jīng)包含了你當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的利潤,這個(gè)不應(yīng)該再加一次的。
2021-08-27
你好!看看取值公式是否有問題
2021-01-31
您好 6月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)應(yīng)該是 589215.91-703773.35=-114557.44 請(qǐng)問有沒有調(diào)整以前年度損益?
2023-12-04
您好,盈余公積不虧就是用盈余公積來彌補(bǔ)以前的虧損,是從盈余公積轉(zhuǎn)入未分配利潤,會(huì)導(dǎo)致未分配利潤增加,分錄如下: 借:盈余公積 貸:未分配利潤
2021-05-17
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