您好 是不是期初結(jié)轉(zhuǎn)過來的時(shí)候就是負(fù)數(shù)
老師,我有一點(diǎn)不明白,為什么期初本年利潤和利潤分配要標(biāo)為負(fù)的呢?我學(xué)著標(biāo)負(fù)號(hào),帳就平了,我不明白是為什么
老師,我在快賬里做了一個(gè)月的賬,我沒有設(shè)置初始余額,可是為什么利潤分配和本年利潤會(huì)有期初余額的,現(xiàn)在我看了資產(chǎn)負(fù)債表不平,就是因?yàn)檫@個(gè)原因,怎么處理呢
老師我們是核定征收合伙企業(yè),本期分紅我做的借:利潤分配股東、貸:銀行存款。請(qǐng)問這個(gè)分錄掙正確嗎? 但是我發(fā)現(xiàn)科目余額表上的利潤分配是負(fù)數(shù),本年利潤是正數(shù)。我不太明白為什么
老師你好,我們公司的報(bào)表我有點(diǎn)沒看明白,1-3月的資產(chǎn)負(fù)債表年未分配利潤年初數(shù)是589215.91,期末是536670.24,利潤表1-3月凈利潤是-52545.67,這個(gè)我是看的懂的,就是4-6月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)是-116071.03,年初是589215.91,利潤表4-6月本年累計(jì)凈利潤-703773.35,本月-651227.68,這期中4-6月的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)我看不太明白,感覺這個(gè)數(shù)字好像不對(duì)
老師,未分配利潤是不是就是期初加凈利潤,但是為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤,和我這邊是計(jì)算的差20多萬左右,怎么回事老師。
老師,汽車行業(yè),就是賣商務(wù)車的公司,這個(gè)做外賬,是買什么財(cái)務(wù)軟件,比較好
公司對(duì)公賬戶提現(xiàn)大額現(xiàn)金用途怎么寫?需要什么資料
老師們好,我們公司是液氣體公司,想問下公司的運(yùn)輸車頭車和掛車發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用計(jì)入哪里合適點(diǎn)
老師,怎么開發(fā)票流的流程發(fā)一下
公司公賬提大額現(xiàn)金怎么操作
老師,老板把寫字樓租給公司是不是需要老板以個(gè)人名義去開發(fā)票,開的是6%的增值稅普通發(fā)票呢
干了兩天的挖機(jī)工人工資 是對(duì)公轉(zhuǎn)報(bào)個(gè)稅還是開發(fā)票
我們公司是一家液氣體公司,想問下NZ中將發(fā)生的履約保證金應(yīng)計(jì)入哪里
享受加計(jì)扣除的企業(yè)。研發(fā)支出占比怎么規(guī)定老師
公司五年沒有經(jīng)營了,現(xiàn)在想恢復(fù)經(jīng)營需要怎么做
老師,在借方是負(fù)數(shù)嗎
是的 在借方是負(fù)數(shù)
老師我還想問一下,老師,我在做另外一個(gè)帳,為什么再管理費(fèi)用下面沒有工資的分類呢,幸福職工薪酬我已經(jīng)填了,我能再增加科目嗎
應(yīng)付職工薪酬,不好意思老師,我打錯(cuò)字了
管理費(fèi)用月末的時(shí)候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了 期末沒有余額