你好,分紅的完整分錄是 借:利潤分配——未分配利潤,貸:利潤分配—應(yīng)付股利 借:利潤分配—應(yīng)付股利,貸:應(yīng)付股利 借:應(yīng)付股利,貸:銀行存款?
鐘老師,您好!我想請教下,我們是合伙投資企業(yè),收到標(biāo)的企業(yè)的分紅,現(xiàn)在賬上是虧損的,那么我們分紅分配給合伙人的賬務(wù)處理能通過 未分配利潤走嗎?您看下這樣賬務(wù)處理對不對。1、收到投資分紅 借:銀行存款 ? 貸:投資收益 2、年末結(jié)轉(zhuǎn) 借:投資收益 ? 貸:未分配利潤 3、分給合伙人 借:未分配利潤 ? 貸:應(yīng)付股利 4、代扣代繳個稅及分配 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費-個稅
老師我們是核定征收合伙企業(yè),本期分紅我做的借:利潤分配股東、貸:銀行存款。請問這個分錄掙正確嗎? 但是我發(fā)現(xiàn)科目余額表上的利潤分配是負數(shù),本年利潤是正數(shù)。我不太明白為什么
關(guān)于未分配利潤轉(zhuǎn)入本年利潤的問題:我的前一個會計在去年年末把未分配利潤的借方余額轉(zhuǎn)到了本年利潤的借方去了(本年利潤期末余額在貸方,未分配利潤這個科目她好幾年都沒用過),她說這兩個科目是通用的,我覺得不太對想更正,所以我在今年又做了一筆借方未分配利潤,借方負數(shù)本年利潤,相當(dāng)于轉(zhuǎn)回來了,而且把上年的本年利潤貸方轉(zhuǎn)到了未分配利潤的貸方,請問我這么操作是正確的嗎
老師,我們是一家合伙企業(yè),之前的會計年底把利潤結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)付股利科目,現(xiàn)在應(yīng)付股利貸方余額322萬,我接手后轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤150萬,那么,現(xiàn)在分紅,借:應(yīng)付股利322萬,利潤分配-未分配利潤150,貸銀行存款,可以嗎?
老師,我們是一家合伙企業(yè),之前的會計年底把利潤結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)付股利科目,現(xiàn)在應(yīng)付股利貸方余額322萬,我接手后轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤150萬,那么,現(xiàn)在分紅,借:應(yīng)付股利322萬,利潤分配-未分配利潤150,貸銀行存款,可以嗎?
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老師現(xiàn)在我做完了為什么利潤分配變成了負數(shù)
你好,分配之前未分配利潤的金額是多少,這次分紅的金額是多少呢??
分配之前未分配利潤就是負數(shù),本年利潤有80w。然后這期老板就銀行分走了30w。我就不會了
你好,分配之前未分配利潤就是負數(shù),這種情況就不能分紅啊?
利潤表上的未分配利潤是80w,但是不知道為什么科目余額表上一直都是未分配利潤的年初余額是負數(shù)
你好 分配之前未分配利潤就是負數(shù),本年利潤有80w,整體利潤是正數(shù)嗎?如果是,具體是多少呢???
前面我的數(shù)據(jù)就是這樣的
你好 分配之前未分配利潤就是負數(shù),本年利潤有80w,整體利潤是正數(shù)嗎?如果是,具體是多少呢??? 能直接給正面回復(fù)嗎
凈利潤是859374.27未分配利潤33990.64那我理解整體利潤825383.63
未分配利潤—33990.64
你好,分配之前未分配利潤—33990.64,這種情況(虧損的情況)是不能分紅的?
但是我的資產(chǎn)負債表未分配利潤本期數(shù)是825383.63年初數(shù)是-33990.64。
但是我的余額表里一直都是年初數(shù)
你好,我只需要分紅之前? 未分配利潤的期末數(shù)據(jù),不需要期初,本期數(shù)據(jù),明白嗎?
好的老師那就是不用管科目余額表就開負債表期末對否
你好,看分紅之前,資產(chǎn)負債表的期末? 未分配利潤 如果是正數(shù),可以分紅 如果是負數(shù),不允許分紅?
好的了解了,我就一直糾結(jié)科目余額表里。謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝