你好,正常入賬,但是如果你匯算清繳前還不能取得就得納稅調(diào)增
已付款,收到了固定資產(chǎn),但對方一直不給開發(fā)票,怎么入賬
如果說預(yù)付賬款預(yù)付訂金給了對方,尾款也打了,但是我這邊固定資產(chǎn)已經(jīng)用著了,就是沒有發(fā)票,我怎么做賬?本來我是應(yīng)該收到發(fā)票就借固定資產(chǎn)。貸預(yù)付賬款。現(xiàn)在怎么做?內(nèi)賬來的
若協(xié)議上確定為不含稅價轉(zhuǎn)讓給對方的固定資產(chǎn)(沒有收到款項),但發(fā)票已開具給對方,那發(fā)票上的銷項稅額是掛應(yīng)收賬款嗎?還是直接進入固定資產(chǎn)清理了?
老師,請問我們采購了一批機器設(shè)備,已付款,且收到對方開給我們的發(fā)票,但是貨沒運到我公司,賬務(wù)怎么處理呢?需要計入固定資產(chǎn)嗎?
我企業(yè)購入一個固定資產(chǎn),7月預(yù)付款2萬,8月支付尾款4萬,目前已經(jīng)收到了固定資產(chǎn),但是對方說全額發(fā)票需要在9月份給我們,針對這種情況情況,企業(yè)怎么做賬?
老師,社保新規(guī)后,啊是每家小公司也要繳納社保,有什么情況可以不繳納社保哈?
寫收據(jù)寫什么元、圓,哪種
預(yù)付款做賬做的應(yīng)付,就需要開啟重分類是嗎
老師,內(nèi)蒙古股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要上傳哪些資料,父母倆人把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給兒子
老師,請教個研發(fā)費用相關(guān)的。24年,領(lǐng)用研發(fā)材料100萬。在25年6月形成產(chǎn)品對外銷售,我做會計分錄借庫存商品100,貸研發(fā)費用-原材料100。但是截止到2025年6月,研發(fā)領(lǐng)用材料累計才60萬。研發(fā)費用變成負數(shù)了。這個怎么做?
運輸公司2024年5月成立,老板購車開給他個人的,沒有開到公司,入賬可以入到公司嗎
開普通發(fā)票必須要寫規(guī)格嗎
老師好,公司做審計報告做標(biāo)書的費用直接開咨詢費的發(fā)票可以不
老師您好 餐費對方給我們開成專票有啥不好影響沒 我們是一般納稅人
1-8月都把三家公司的其他業(yè)務(wù)收入做進主營了,調(diào)整的話,摘要怎么寫合適
那此時,借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費(進賬稅額) 這樣嗎
沒有發(fā)票不需要做進項
那固定資產(chǎn)的金額就是含稅的嗎?從下個月開始計提,是按含稅價格算折舊費嗎
是的,按你實際付款金額算
若后期收到發(fā)票了呢,固定資產(chǎn)不就計提少了嗎?
怎么會少計提呢?按含稅也是多計提呀 后面收到你再按發(fā)票金額計提,總數(shù)是發(fā)票上的金額就行了
是多計提了 8月份購進113元的固定資產(chǎn),使用年限3年,無殘值,9月份沒有收到發(fā)票是按113/36,是每月計提的金額吧 當(dāng)12月份收到發(fā)票的時候,再計提的金額該怎么計算
收到發(fā)票后你要紅字沖了之前入賬和計提的分錄,然后正常按發(fā)票上的金額再做一次
那做折舊的分錄也沖紅后,收到發(fā)票做的折舊是一次性計提前幾個月的累計金額嗎?
是的,你的理解是正確的