固定資產(chǎn)在收到時就暫估入賬 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 次月起計提折舊 付款時 借:應(yīng)付賬款-單位 貸:銀行存款 款項付完時來發(fā)票, 借:固定資產(chǎn) 紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估 紅字 同時按發(fā)票 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅金) 貸:應(yīng)付賬款-單位
老師,購買固定資產(chǎn),通常是分幾期付款的。就比如我一個機器100萬元,第一期3月我付款30萬元,對方發(fā)貨,第二期4月我收到貨了,付款30萬元。 但是呢,我在5月份就已經(jīng)收到全額發(fā)票了。 最后一期9月,安裝完畢后,使用正常就付款,40萬元。針對這種情況,我第一期,第二期,以后最后一期付款,我分別怎么進行賬務(wù)處理?因為付款分別在不同月份,而且收票也在不同月份。
企業(yè)購入一項不需要安裝的固定資產(chǎn),8月先付款30%,9月付款70%,固定資產(chǎn)總價值假設(shè)4萬元,增值稅1萬元,9月份付尾款的時候,對方開具全額發(fā)票給企業(yè)。請問8.9月份,分錄分別怎么樣做,
實務(wù)工作中,關(guān)于固定資產(chǎn),通常購買固定資產(chǎn)的價款都是需要分期付款的,首付款,二期款,三期款,尾款這樣子,而且這付款期限通常間隔好幾個月,發(fā)票通常都是付了尾款才開具給企業(yè),針對這種情況,企業(yè)到底要怎么進行賬務(wù)處理?有老師能給我詳細(xì)說說嘛
企業(yè)購入一項不需要安裝的固定資產(chǎn),假如固定資產(chǎn)總價4萬元,進項稅額1萬元,款項分三期付款,首付款,二期款,尾款。支付完尾款,對方就會全額開具發(fā)票給我們。問題是,現(xiàn)在三期款項的支付時間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時間是在7月。針對這種情況情況,請老師幫我寫出我不同月份下的會計分錄,謝謝
企業(yè)購入一項需要安裝的固定資產(chǎn),假如固定資產(chǎn)總價4萬元,進項稅額1萬元,款項分三期付款,首付款,二期款,尾款。支付完尾款,對方就會全額開具發(fā)票給我們。問題是,現(xiàn)在三期款項的支付時間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時間是在7月。針對這種情況情況,請老師幫我寫出我不同月份下的會計分錄,謝謝
本公司為乙方承租個人丙的船舶用在工程上,可以開票租賃發(fā)票給建設(shè)甲方嗎?
今年1月1日,雙定個體戶被認(rèn)定為查賬征收,類型為內(nèi)資個體,是不是表示還是個體戶,那讓做賬從1月份開始,那之前個體戶哪些數(shù)據(jù)需要保留在1月份作為年初數(shù)據(jù)?還是說從0開始建賬?在稅務(wù)局備案的有個銀行賬戶有余額!
請問23年一般借款的加權(quán)平均數(shù),為什么是(500+600-800+800)??這幾個數(shù)是怎么算的呢。500和600中的300是22年專門借款的金額啊?這里不懂
c選項 到底哪個是真實成本
老師你好,問下公司實繳一千萬,墊資公司出錢給股東,到時公司抽出資金在還回去得行嗎?
咨詢一下第四小題 ? ?股票的內(nèi)部收益率怎么不是0.8/(10.5-0.5)+2% ? ?籌資費用怎么沒有減掉?
老師,請問轉(zhuǎn)讓股權(quán)是按什么稅目交印花稅,稅率是多少,謝謝
請問老師公司購買電動汽車免購置稅嗎?
老師,麻煩幫我看一下,這道題的分錄有什么錯誤嗎?有什么遺漏嗎?幫我改正一下吧
A公司是B公司的股東占股3%.a是礦山企業(yè),后期a賣原材料給b公司,b公司加工銷售,A可以開票給B公司嗎?
這是最標(biāo)準(zhǔn)的做法嗎?有沒有一種做法,我就按照我收到發(fā)票的那個月份入賬固定資產(chǎn)這樣子來做?
您好,也是可以的。但是固定資產(chǎn)會晚折舊一個月
這個有沒有關(guān)系呢?我主要想知道,我這樣子做稅務(wù)上有什么風(fēng)險嗎?稅務(wù)上對這個會有稽查的可能嗎?
您好,不會稽查的放心吧。為什么要在貨的當(dāng)月入庫,主要是因為雖然票沒到,但是資產(chǎn)已經(jīng)開始使用,并開始有磨損,而且9月不提折舊,利潤也不真實
好的,那我明白了。那我就按照發(fā)票直接去固定資產(chǎn)吧,因為你說得方法雖然標(biāo)準(zhǔn),但是操作起來真的有點麻煩啊
恩。對。暫估的確實有一些麻煩
我還有個問題,你給我回答得標(biāo)準(zhǔn)做法。借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款—暫估,后面的這個貸方寫的,就是要新設(shè)一個暫估的二級科目的意思?
您好,對,應(yīng)付賬款-暫估款
就是這么設(shè)置?她的二級就直接寫暫估款就可以了?
您好,是的,直接寫就可以的。
好的,明白。我還要請問,我按照暫估價值入賬固定資產(chǎn),次月計提折舊。像我題目中說到的,我是7月到貨,按照暫估入賬固定資產(chǎn)8月計提折舊??墒俏?月發(fā)票回來了,我有正確的金額了,這個我怎么調(diào)整過來?
來發(fā)票, 借:固定資產(chǎn) 紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估 紅字 同時按發(fā)票 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅金) 貸:應(yīng)付賬款-單位
?。〔皇前?,這個你寫過了,我知道啊。我是問在使用軟件做賬的時候,新增固定資產(chǎn)都是要增加固定資產(chǎn)卡片的,她的價值信息一旦填寫,我怎么修改呀。憑證我紅沖是可以,但是她的入賬價值我沒法改呀。難道不修改嗎?
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