你好 在附表二8b和10欄里面填寫的
老師好,一般納稅人,取得機(jī)票和火車票計(jì)算出來的進(jìn)項(xiàng)稅額報(bào)稅填列在附表二的哪一行???謝謝
老師,想問一下,一般納稅人在手工計(jì)算客車票和飛機(jī)票,火車票后填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)應(yīng)該填在哪里
老師,我想請問一下,一般納稅人,“無票收入”在增值稅申報(bào)表里哪里填報(bào)?
老師,員工出差取得的飛機(jī)票和火車票進(jìn)行可以抵扣嗎?在增值稅納稅申報(bào)表中怎么填報(bào)呢?
飛機(jī)票,高鐵票做進(jìn)項(xiàng)抵扣,應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表附表2的哪一行?(一般納稅人)
老師,請教一下,一般納稅人,如果新成立的公司,進(jìn)項(xiàng)稅金是10000,銷項(xiàng)稅金是9000,我在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表,應(yīng)交稅費(fèi)這一欄,填:-1000,可以嗎?
西藏關(guān)于增值稅有哪些優(yōu)惠
老師,請教一下,一般納稅人,如果新成立的公司,進(jìn)項(xiàng)稅金是10000,銷項(xiàng)稅金是9000,我在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表,應(yīng)交稅費(fèi)這一欄,填:-1000,可以嗎?
這增值稅減稅額和免稅額是怎么算出來的?
電商平臺(tái)以什么確認(rèn)收入?
@董孝彬,追問,老師我在說下我的情況,是這樣的,我這個(gè)五萬汽車是21年9月買的,方式?jīng)]填這些表,直接賬面就一次扣除了。賬面也沒折舊。然后這季度報(bào)稅突然就讓填這個(gè)表。意思是我從現(xiàn)在開始,都要填這個(gè)表,并且一點(diǎn)點(diǎn)調(diào)增么,從2025年9月調(diào)增到2029年9月??那之前2019年到2025也是四年,白法了?前面年限不能用了得從現(xiàn)在開始調(diào)增四年到2029年?—————之前從沒填過,這季度開始填了???
請問老師,有沒有合適的庫存臺(tái)賬、成本核算模塊麻煩給提供一份。
一般納稅人收到加油的普票,分錄是怎么樣的
老師,企業(yè)借的辦公室,安裝牌匾需要記入哪個(gè)科目呢
老師,我們出口貨物退稅率是0,相當(dāng)于內(nèi)銷需要繳稅。那我開票是不是直接選13%稅率?
老師填寫了,但到主表的時(shí)候數(shù)字不會(huì)自動(dòng)帶過來
你好 截圖你的附表二還有主表
老師這個(gè)是什么情況
截圖附表一 附表二 主表
老師您看,我做了可帶數(shù)字了,結(jié)果又校驗(yàn)不對
在附表二8b和10欄里面填寫的 10欄咋不填寫
老師現(xiàn)在填了 但還是校驗(yàn)不對
能截圖看下提示嗎