你好,你們是根據(jù)什么來確認(rèn)收入?
一般納稅人,一般計稅當(dāng)時,在收到工程款以及發(fā)票時候都應(yīng)該分別怎么做賬?怎么申報增值稅附加稅以及所得稅?進(jìn)項可以正常抵扣嗎?
你好,老師,小規(guī)模納稅人收到進(jìn)項票可以計入成本及費(fèi)用,來抵扣企業(yè)所得稅,那么在收到進(jìn)項票,做賬時,怎么做分錄呢
一般納稅人,昆明建筑行業(yè)2021.12月份開票230萬,2022.1月份在異地預(yù)繳納了增值稅以及附加稅,申報增值稅時候,扣除了預(yù)繳金額以及進(jìn)項稅額,統(tǒng)一繳納了增值稅附加稅,這個過程,12月份跟1月份的會計分錄分別是哪些?
一般納稅人,昆明建筑行業(yè)2021.12月份開票230萬,2022.1月份在異地預(yù)繳納了增值稅以及附加稅,然后機(jī)構(gòu)所在地申報增值稅時候,扣除了預(yù)繳金額以及進(jìn)項稅額,分別繳納了增值稅附加稅,這個過程,12月份跟1月份的會計分錄分別是哪些?
增值稅報表更正申報后增加了未開票銷售收入,補(bǔ)交了以前年度的增值稅,分錄該怎么做,會涉及到庫存嗎,一般納稅人
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳箨P(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
開發(fā)票,并且我想問的主要是跨地區(qū)的工程
借銀行貸預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費(fèi) 開了發(fā)票借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 你們需要預(yù)繳2%的增值稅 12的附加稅,印花稅萬分之三,所得稅0.2% 個稅看當(dāng)?shù)?在附表一9%里面填寫,附表三9%服務(wù)第一列 預(yù)繳的增值稅在附表四和主表28欄填寫 可以抵扣
如果有留抵稅額就不用預(yù)繳增值稅了對嗎?老師?
不可以 都要預(yù)繳的
那老師,這種跨地區(qū)的工程,在工程開始前和在當(dāng)月開票,當(dāng)月回款之后要有怎樣的操作流程呢?
開始前開外經(jīng)證 收到了工程款需要去預(yù)繳稅款 然后開發(fā)票
那預(yù)繳稅款了之后,報稅時候有留抵稅額了,預(yù)繳的稅款會退回來嗎?
一般不給退 留著以后抵扣
那老師, 就是這種跨地區(qū)的工程,無論有沒有進(jìn)項,都得硬性繳2%的增值稅,還有所得以及附加了,對嗎?
你好 是的 是這么做的
那如果當(dāng)月先開的發(fā)票,當(dāng)月后進(jìn)的款,那次月報稅時候也要預(yù)繳嗎?或者說是預(yù)繳的時間是什么時候?
開發(fā)票之后預(yù)繳 當(dāng)月就要預(yù)繳