收取的管理費(fèi)用的吧 而且你們提供的發(fā)票和繳納的稅款不一致的吧
您好老師,建筑施工企業(yè),掛靠單位先暫扣我們的開(kāi)票稅款,后期我們提供進(jìn)項(xiàng)票給掛靠公司,退回的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額和寄過(guò)去的發(fā)票稅額不一樣,不知道為啥
老師您好!我公司掛靠b公司,提供給b公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)方抵扣以后返稅給我們公司比實(shí)際寄過(guò)去的少,對(duì)方是扣掉了哪部分稅金嗎
老師,人家掛靠我們建筑公司,預(yù)繳稅費(fèi)是掛靠方出的,而且提供足額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)要退預(yù)繳增值稅費(fèi),按理應(yīng)該退給對(duì)方不,謝謝
老師好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司,我們收取對(duì)方掛靠費(fèi),然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發(fā)票給甲方.老師, 掛靠公司是不是應(yīng)該提供相應(yīng)的成本票給我們,對(duì)吧。我想問(wèn)的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票,那我們可以抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣的話,那我們是不是就只收取管理費(fèi)就可以了,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
收到工程款的時(shí)候繳納了增值稅企業(yè)所得稅管理費(fèi)和附加稅,對(duì)方說(shuō)進(jìn)項(xiàng)不可能都抵扣給你的呀,不是說(shuō)所有的進(jìn)項(xiàng)都要抵扣的,還要根據(jù)你的開(kāi)票來(lái)了多少按比例的啊 老師是什么意思
根據(jù)稅負(fù)繳納增值稅 2%的稅負(fù)