你好,如果是和農(nóng)民購買的,一般納稅人按照 9%抵扣
老師,您好,請問免稅農(nóng)產(chǎn)品,類似于蔬菜,蛋豆肉面,這種免稅的,可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,對購進(jìn)途經(jīng)有要求嗎?
老師您好,請問一下 農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除標(biāo)準(zhǔn)備案表 ,涉及到哪些農(nóng)場品呢?土豆?蔬菜?雞蛋?蘋果?玉米?這些都算嗎?另外就是進(jìn)項(xiàng)稅額扣除標(biāo)準(zhǔn)是怎么計(jì)算的呢?謝謝老師
老師,你好,我想問下只有購進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品才可以1%加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?我公司是木材加工廠,購進(jìn)的9%稅率的面粉,用于生產(chǎn)加工,可以按照1%加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師,你好,請問超市購進(jìn)蔬菜可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng),然后蔬菜又賣出去了只有開普票,且選擇稅率選免稅嗎?有沒有現(xiàn)行超市能抵扣的商品進(jìn)項(xiàng)大全嗎?謝謝
我司從增值稅一般納稅人處購進(jìn)保潔蛋(應(yīng)該是農(nóng)產(chǎn)品類別),用于再加工制作產(chǎn)品出售。對方給我司開具免稅的普通發(fā)票,請問可以按10%扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對嗎
必須和專業(yè)合作社購買才可以抵扣嗎?
和農(nóng)民購買的或合作社購買才可以抵扣
向第三方機(jī)構(gòu)購買比如生鮮銷售公司可以抵扣嗎?她們抵扣了,我們不能抵扣嗎
向第三方機(jī)構(gòu)購買比如生鮮銷售公司的專票 可以抵扣
普票不能計(jì)算抵扣?
普票不能計(jì)算抵扣,和農(nóng)民購買的或合作社購買才可以抵扣
您的意思是,當(dāng)公司向農(nóng)民或者合作社購買以后,他們?nèi)绻?jì)算抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,就可以向我們開具增值稅專用發(fā)票,我們就可以憑票抵扣了
對的,你的理解是正確的