同學(xué),你好。另外一張表的公司名稱與這賬表的公司名稱一致,用vlookup函數(shù)就可以做到了。
老師怎么把這張表的,本年累計收入對應(yīng)的公司的數(shù)據(jù),引用在另一張表公司累計???呀?
老師,我現(xiàn)在建8月帳作為9月期初數(shù),公司成立幾年了,之前沒建帳,但固定資產(chǎn),累計折舊有購買來的累計數(shù),貨幣資金有余額,應(yīng)付應(yīng)收有累計應(yīng)收應(yīng)付多少的數(shù),存貨有所有存貨的數(shù),然后應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一己交稅金有今年的累計數(shù),這是資產(chǎn)負(fù)債表有的數(shù)哦,但是資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤應(yīng)該怎么取數(shù)?I 還有利潤表收入,成本,費(fèi)用只有8月的數(shù),這兩個報表這么取數(shù)對嗎?利潤表上的本年利潤要與資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)一樣,要怎么取數(shù)?
老師,咨詢下,我們一個公司更名了,公司的賬要全部轉(zhuǎn)到另一個公司里去,資產(chǎn)負(fù)債表上數(shù)據(jù)我轉(zhuǎn)了,但是利潤表上本年累計數(shù)據(jù)是怎么轉(zhuǎn)的謝謝!
老師,21年7月公司從手工賬忘億企贏錄入數(shù)據(jù)時,利潤表的本年累計數(shù)和本月數(shù)也一樣,本年累計數(shù)少錄了前6個月的數(shù)據(jù),2022年6月才發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在該怎么辦???
接收過來的小規(guī)模公司,期初數(shù)跟他給我的科目余額表對上了,但是財務(wù)報表勾稽關(guān)系不對,利潤表本年累計+資產(chǎn)負(fù)債表年初本年累計不等于期末數(shù)本年累計,請問老師可不可以做一筆調(diào)賬的分錄
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)