你好! 是的,正負(fù)抵消了。 是正常的,沒有影響的
老師,請教個問題,上個月一張進(jìn)項發(fā)票作帳做好了 后來發(fā)現(xiàn)金額錯了 人家又開了負(fù)數(shù)發(fā)票。然后又了正確的發(fā)票 現(xiàn)在負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票都給我們了 那做賬是怎么做? 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?開負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)項發(fā)票是不需要候選認(rèn)證的吧 ?
老師,請問進(jìn)項發(fā)票里一張負(fù)數(shù)發(fā)票后有一張等金額等稅額的正數(shù)發(fā)票,這兩者是相抵消了嗎?這個負(fù)數(shù)發(fā)票開票頻率可以反映企業(yè)的什么能力嗎?
老師咨詢一個問題 我在報增值稅申報時 開了兩張普票 一張正數(shù)發(fā)票稅額是481.8 一張負(fù)數(shù)發(fā)票稅額是-9095.6這張負(fù)數(shù)發(fā)票是開的清單里面有13%的稅也有6%的稅 我按凈值改了開具其他發(fā)票的金額和稅額 但是比對不通過 這個要這么弄?
老師咨詢一個問題 我在報增值稅申報時 開了兩張普票 一張正數(shù)發(fā)票稅額是481.8 一張負(fù)數(shù)發(fā)票稅額是-9095.6這張負(fù)數(shù)發(fā)票是開的清單里面有13%的稅也有6%的稅 我按凈值改了開具其他發(fā)票的金額和稅額 但是比對不通過 這個要這么弄?
老師,你好!我公司收到了一張負(fù)數(shù)的專票,此張票的正數(shù)發(fā)票在以前我已經(jīng)進(jìn)行抵扣了,現(xiàn)在這張負(fù)數(shù)的我也進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了,請問在抵扣勾選的時候。這張負(fù)數(shù)發(fā)票還用做什么處理嗎
老師你好,請問一下我上個季度開了一張普票,但是老板說是開專票的,這個季度再沖出來開回專票,這樣報稅有影響嗎?
庫存商品報損能稅前扣除嗎
本月開的發(fā)票有之前月份的發(fā)票,之前不需要開,用到了才開,售票行業(yè)每個月都會有之前的發(fā)票,沒有統(tǒng)計,就是按照開票系統(tǒng)里面統(tǒng)計的稅率報的稅,和賬上統(tǒng)一
老師,請問一下紅字發(fā)票是不是只能銷售方開具購買方?jīng)]權(quán)限去紅沖?
公司沒有車輛,法人開了一張公司抬頭的加油票,能報銷入賬嗎
水果蔬菜批發(fā)零售免增值稅,那超市里賣米面植物油水果是不是可以免增值稅??
老師,上個季度自己弄了個無票收入,借現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi),然后今天客戶微信把錢轉(zhuǎn)給我微信,說是不要發(fā)票,我怎么處理這個事,上個季度我做了賬,還交了印花稅
全年一次獎金36800可以用全年一次和工資薪金分開申報嗎
老師好,這個第一問的答案我劃線的答案為什么還要乘以1-10%?
績效獎金36100要是走全年一次能給分開嗎100走工資薪金這樣合規(guī)嗎?
請使用微信掃一掃登錄
謝謝老師。請問如果只有負(fù)數(shù)發(fā)票,沒有與其等額的正數(shù)發(fā)票(只有數(shù)額大于負(fù)數(shù)發(fā)票的,沒有正好相等),這是什么情況呢?
可能是沖減前期銷售(比如退貨)
謝謝老師。那么我計算凈利潤是不是可以直接用銷項價稅合計減去進(jìn)項價稅合計呢?
你好! 不可以的,需要價稅分離的
謝謝老師!請問負(fù)數(shù)發(fā)票的價稅合計是否可以看做該企業(yè)的負(fù)債呢?
你好! 具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票呢
企業(yè)是電器銷售有限公司,沒有給具體業(yè)務(wù)
是沖減應(yīng)收賬款科目的