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老師??所得稅已經(jīng)匯算清繳,本月發(fā)現(xiàn)2019年有一筆300多的費用忘記記賬,我是采用哪種方法阿,前期差錯更正還是什么,分錄怎么做,感謝

2020-09-11 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-11 09:40

同學你好 這個費用當時付款了么?

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快賬用戶7397 追問 2020-09-11 09:44

付了老師

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齊紅老師 解答 2020-09-11 09:48

同學你好 如果當初付款了,沒有記賬,那么我們的現(xiàn)金或是銀行存款是對不上的呢;

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快賬用戶7397 追問 2020-09-11 09:56

老師 外賬的現(xiàn)金余額是虛擬的

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齊紅老師 解答 2020-09-11 10:06

同學你好 如果是這樣,現(xiàn)在分錄 借,以前年度損益調(diào)整 貸,庫存現(xiàn)金 借,利潤分配一未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整;

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相關問題討論
同學你好 這個費用當時付款了么?
2020-09-11
你好,這個要看你更正后的結(jié)果了,不過還有十幾萬沒有彌補的話,理論是不用繳納的
2021-04-03
同學您好,直接按著你說的分錄做就行。匯算清繳還沒做。不用修改申報表。
2024-04-10
這么計提,借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費應交企業(yè)所得稅 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2024-10-12
去年開票是1%開票 今年紅沖后 還是按照這個稅率開具 不能改
2022-04-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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