同學(xué)你好 你這個表取數(shù)有問題吧
您好,我們公司的財(cái)務(wù)軟件型號速達(dá)3000,結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用,報(bào)表采集不上數(shù)據(jù),怎么設(shè)置?
老師好,我是今年七月份才接受的一個公司,之前她們一直找財(cái)務(wù)公司代理的,我發(fā)現(xiàn)她們財(cái)務(wù)軟件上邊的報(bào)表和稅務(wù)局申報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)不一致(資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都不一樣)我能怎么調(diào)整,以哪個為準(zhǔn)?
用友u6軟件余額表沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用,但是看明細(xì)卻有財(cái)務(wù)費(fèi)用,原因是財(cái)務(wù)費(fèi)用在貸方,在結(jié)轉(zhuǎn)損益時沖掉了。但是我們報(bào)稅和報(bào)年度報(bào)表的時候是根據(jù)余額表填的,萬一要是沒看明細(xì)科目,那不就是把財(cái)務(wù)費(fèi)用沒有上報(bào)嗎?怎么解決這種情況呢?
我們公司做賬使用速達(dá)財(cái)務(wù)軟件,賬套初始化設(shè)置的時候選擇企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則?,F(xiàn)在使用軟件出具財(cái)務(wù)報(bào)表,其中利潤表的本期金額是什么意思?上期金額又是什么意思?
老師,我們公司之前的財(cái)務(wù)把資料轉(zhuǎn)交給我。我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)軟件里面設(shè)置財(cái)務(wù)初始余額的時候總是試算不平衡,她之前是結(jié)轉(zhuǎn)了1-6月份的,現(xiàn)在做7月份的賬,她轉(zhuǎn)交給我的科目余額表里面貸方如果加上利潤和未分配利潤,我算了一下是跟借方平衡的。但是財(cái)務(wù)初始余額里面沒有利潤和未分配利潤的填寫,這種情況怎么辦呢?[抱拳]
老師自然人扣繳端怎么添加多個公司申報(bào)個稅么?
老師購進(jìn)小麥粉 面粉9%稅率用于生產(chǎn)13%的稅率可以用加計(jì)扣除嗎
老師,請問下,我們老板用汽車用品公司打款給廠家125萬,實(shí)際這個125萬是付的老板另外一個公司,汽車公司,發(fā)票是開給汽車公司的這樣子有什么問題?
老師,我們是銷售門窗的,從廠家訂制客戶門窗,我們公司的成本沒法核算,都屬于私人訂制的那種,成本核算一直沒有具體方法,之前會計(jì)都是隨意結(jié)轉(zhuǎn)的,導(dǎo)致賬目混亂,我剛?cè)肼毠?,廠家生產(chǎn)完了之后直接發(fā)貨給客戶,公司不舍倉庫,我補(bǔ)了之前一個月的憑證,因公司沒有倉庫,所以我用在途物資過渡,最后發(fā)現(xiàn)成本沒發(fā)核算,客戶訂制的產(chǎn)品貨款交給公司后,公司不是同一時期一起下給廠家訂貨,且生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)周期不一樣,公司做的訂單跟蹤臺賬沒有分明細(xì),只有客戶總金額,廠家訂貨的總貨款,這樣就沒辦法核算成本了,我在原來的表上加了產(chǎn)品名稱和數(shù)量,公司不愿意使用,原本想采用移動加權(quán)平均法來核算成本的,現(xiàn)在看,實(shí)現(xiàn)不了!我現(xiàn)在也不知道怎么辦!
老師,我們是一般納稅人上個月開出去的專票這個沖紅了,會影響月初的增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎
老板的親戚,有個員工離職了,開始說讓另外一個員工肩,她就說她開個單,1500給這個人,500給老板的親戚?,F(xiàn)在別人不愿接手,老板自己干,她得不到,她就說事情搞來搞去的,一個人干最好
海南線下會計(jì)學(xué)堂,在匯隆廣場哪個單元幾層?
直播娛樂,母公司有資質(zhì)許可證直播,子公司沒有,主播和子公司簽合作協(xié)議,子公司又跟靈活就業(yè)平臺簽合作協(xié)議,付款給平臺,平臺就是云賬戶給主播打款,開票給我們公司,主播直播收入是進(jìn)母公司賬戶,因?yàn)槟腹居匈Y質(zhì)子公司沒有,所以款項(xiàng)進(jìn)母公司公戶,現(xiàn)在問題是子公司沒有收入,只有支出,我怎么把母公司和子公司做什么合理的業(yè)務(wù)
我們向別人公司借款,對方是不是應(yīng)該開發(fā)票給我們
老師申報(bào)9月份的工資是申報(bào)8月份的工資嗎?
你好老師,應(yīng)該是,我該怎么設(shè)置?
這個是軟件設(shè)置問題,需要找軟件客服哦
你好,銀行產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)除了記入財(cái)務(wù)費(fèi)用還可以記入別的科目嗎?要是可以記入別的科目我就不用找軟件客服了
這個就是財(cái)務(wù)費(fèi)用的哦
你好,因?yàn)橛浀截?cái)務(wù)費(fèi)用期末報(bào)表讀不出數(shù)據(jù),我就想能不能記到別的科目
那你記到管理費(fèi)用辦公費(fèi)
好的,謝謝
你好,我們公司財(cái)支付給別的公司的維修費(fèi),走公賬沒有票,我記在那個科目合適
計(jì)入營業(yè)外支出就可以的
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝
你好,老師我們公司的財(cái)務(wù)軟件計(jì)提折舊怎么是這樣,對嗎
你這個科目不對吧,應(yīng)該是 借費(fèi)用科目 貸累計(jì)折舊
你好,是不是哪里設(shè)置錯了,老師可以指導(dǎo)一下嗎
你是固定資產(chǎn)卡片還是自己做分錄
你好,我看之前財(cái)務(wù)軟件上固定資產(chǎn)卡片沒有填,是自己生成的分錄
最好是哪里用的固定資產(chǎn)
你好,是財(cái)務(wù)部門,但是要是記在財(cái)務(wù)費(fèi)用,我們公司的財(cái)務(wù)軟件有問題,到期末結(jié)轉(zhuǎn)不了,在報(bào)表上也體現(xiàn)不出來
計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)