你好!這個沒關系的,正常做分錄, 借:應收賬款等 貸:主營業(yè)務收入, 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額。
題目:某一般納稅人企業(yè)盤點時發(fā)現(xiàn)外購商品變質(zhì)損失,實際成本為50萬元,適用的增值稅稅率為13%,其記入待處理財產(chǎn)損益的科目的金額為( )萬元。 問題:老師為什么解析答案是50*(1+13%)=56.5?待處理財產(chǎn)損益跟這個有掛鉤嗎?為什么要這樣做??看不懂(#-.-)
老師問一下,一般納稅人購進商品稅率是3個點的,銷售的時候變?yōu)?3個點稅率,會計分錄咋做?為什么會出現(xiàn)這樣的情況
老師你好,商貿(mào)企業(yè)一般納稅人五金加工行業(yè),,購入電動叉車三臺,取得稅率為13%的進項發(fā)票,在考慮稅負1個點的情況下,的情況下,開出去銷項發(fā)票名稱,帶鋼,金額能開多少
建筑公司是一般納稅人對外開票稅率全部是9個點,為什么開機械租賃費就要13個點呢?為了省稅,對方想了個辦法,開了一張3個點稅率的機械租賃費,區(qū)別就是把大類從經(jīng)營租賃改成了建筑服務-機械租賃費,想問老師,這個3個點的是怎么開出來的?還有建筑公司稅率9,為什么開租賃費就變成了13?
3. 甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為 13%,裝修服務適用的增 值稅稅率為 9%,酒店服務適用的增值稅積率為6%。以上業(yè)務均為甲公司主營業(yè)務。2021 年 12 月,甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務老師會計分錄咋寫啊
老師ROI是指什么呀?謝謝
全電發(fā)票限額稅務局沒通過,開不了這么多發(fā)票,那賬務怎么處理呢
老師,你好,請問經(jīng)營所得報表里的收入總額是投資者工資加銷售收入嗎
老師請問51發(fā)票怎樣下載電腦版的
這兩道題 3540為什么是計算凈利潤以后的數(shù)值 而510是初始確認的數(shù)值
您好,想了解固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)賬務處理,包括資產(chǎn)入賬、在建、轉(zhuǎn)固、折舊攤銷、處置報廢等全流程管理。(包括涉及的稅務處理,一般納稅人13%)
老師,這是啥意思呀,為啥不能登錄
老師,我想清問下,保險代理公司報了保監(jiān)會的上月數(shù)據(jù)的財務報表,目前還沒在稅務局申報企業(yè)所得稅的,還能直接在上月的賬目里進行更改嗎?
客戶A直接對私打款20萬給業(yè)務小張,然后公司打算叫小張支付部分費用報銷,請問這個怎么做賬呢?可以以下這樣操作嗎? 借:其他應收--小張20萬了 貸:應收賬款20萬, 出費用時候 借:銷售費用—招待費20萬 貸:其他應收-小張20萬
老師,閃送公章 文件產(chǎn)生的閃送費記哪個
收到的也是普票,開出去的是普票,分錄都沒影響嘛?
你好!是的。分錄都是一樣。只是你們可以抵扣的很少,交的稅多。
你好!這個沒關系的,正常做分錄, 借:應收賬款等 貸:主營業(yè)務收入, 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額抵減 做成這樣的可以嘛,有什么區(qū)別
您好!你是要抵減什么?
銷售額可以抵減嘛
你好!不可以的。這個是計入銷項稅額。