同學,你好 只要是合理真實的,就可以
費用報銷10萬,如果可以提供出發(fā)票,可以走一般戶直接打給員工嗎?當月費用成本過高,會被稅務局預警嗎
合同是按完工進度開票結款,但是這個周期比較長半年或者一年,但是這個過程中,人員工資是正常發(fā)放的,這個工資就是我們的成本,在這過程中這個工資是直接做費用還是待攤或者有沒有其他好的會計科目?有老師說直接做費用不用分攤 那確認收入的時候還用沖銷費用嗎?就是需要做借主營業(yè)務成本貸費用嗎?如果不做這一步,利潤表上面只有營業(yè)收入,營業(yè)成本為0可以嗎?稅務局后臺系統(tǒng)會不會考察這個成本與收入的比例?
公司有在外面的業(yè)務員,不在公司拿工資,只拿提成,打到他們賬戶里,如果不開發(fā)票,給他們按勞務報酬申報個稅,是不是就可以不需要勞務發(fā)票了直接計入銷售費用?可以直接從公戶給他們轉款嗎?
A公司是一般納稅人,發(fā)生如下業(yè)務:1.業(yè)務提交報銷單上注明,報銷過路費800,與客戶吃飯等2000,報銷部門聚餐費300,出納收到單據(jù)用銀行轉賬給業(yè)務;2.公司購進廠商一臺生產用設備含稅90400元,公司以銀行匯票付款;3.本月從供應商購進含稅原材料11.3萬元,供應商貨款月結60天,同時從B供應商購進生產用耗材含稅3.39萬,貨款月結90天;4.本月銷售客戶產品一批含稅收入85.88萬,月結120天;5.結合序號2、3、4題,不考慮其他條件,計算當月應交增值稅與附加稅費,并做出賬務處理;6.本月車間員工工資12萬,業(yè)務人員工資8萬,管理人員工資10萬,其中從農行支付員工工資20萬,從蘇州銀行付工資10萬;7.本月農行支付貸款利息8000元;8.請用以上題目信息計算出當月的損益,并列出利潤表。
郭老師,跨境電商,商務局海關稅務備案都完成,我們銷售日用小商品,比如,公戶付款給供應商,他們開具發(fā)票,亞馬遜直接提現(xiàn)到公戶(人民幣),我們按照提現(xiàn)數(shù)據(jù)確認銷售收入,這個對不對 然后,我們的貨物是貨代直接提走到海外倉,把電子口岸的IC卡給貨運代理,以我們的名義出口報關 如果我們是小規(guī)模,等于可以申請免稅,如果上游沒有發(fā)票, 是不是不可以免稅,跟上游發(fā)票有沒有關系 如果我們是一般納稅人,上游取得進項專票,跟報關單完全一致,申請退稅的話,是直接按照進項票的進項稅額退稅么?
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師您好,發(fā)票賦碼:建筑服務*人工費,在申報表中應把數(shù)據(jù)填到貨物及勞務還是填到服務、不動產和無形資產那列
這道題預告登記的作用是什么?好像沒起作用吧
老板的部分居間費打到財務賬戶,讓財務發(fā)工資,這樣會有什么風險?
應付股利有最高最低限額嗎?
未分配利潤一般用來做什么怎么才能用
應付利息只包含欠銀行應付利息嗎?
查賬怎么查才真實準確
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實收資本或資本公積,買電腦時記固定資產和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項目應付職工薪酬的兩項,都應該如何填報