退稅勾選嗎 在附表二 26-28欄 35欄里面

出口退稅的增值稅申報(bào)表中退稅抵扣那個(gè)在哪里填寫?
出口退稅增值稅中進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證后,填寫申報(bào)表在哪里填寫?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要在增值稅申報(bào)表中填寫,請(qǐng)問是在取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)就認(rèn)證并填報(bào)增值稅申報(bào)表二中嗎?填報(bào)后過(guò)兩個(gè)月才出口,出口后辦理退稅可以嗎?
外貿(mào)企業(yè)出口的銷售額在增值稅申報(bào)表哪里填寫申報(bào)? 還有購(gòu)進(jìn)貨物的稅額認(rèn)證了在哪可以看到?認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)退稅的,增值稅申報(bào)表上不顯示不需要填寫??
岀口時(shí)認(rèn)證的退稅在增值稅申報(bào)表怎填寫
差額成本做價(jià)稅分離之后,根據(jù)工資表,插入申報(bào)工資,分開做的票成本怎么辦
老師:我們以前年度的補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅。我們補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅作 以前年度損益調(diào)整 處理,那繳納的滯納金做當(dāng)期損益還是以前年度損益調(diào)整呢?
我想問問商業(yè)匯票是怎么來(lái)的,從什么地方開具
老師,對(duì)公賬戶是工商銀行,有個(gè)員工的賬戶不是工商銀行,是其他行的,給這個(gè)員工轉(zhuǎn)工資,需要扣除手續(xù)費(fèi)9元,原來(lái)計(jì)提工資假如借:管理費(fèi)用-工資27575貸:應(yīng)付職工薪酬27575,實(shí)際支付員工工資27566因?yàn)榭缧兄Ц犊鄢?元手續(xù)費(fèi),請(qǐng)問老師支付時(shí)怎么做賬:借:應(yīng)付職工薪酬27566貸什么
為什么會(huì)有發(fā)票出現(xiàn)不勾選模塊里
3千,2千的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅費(fèi)計(jì)算公式是?
老師,這個(gè)月報(bào)十月份的老師你好,我們的公司被另一個(gè)公司用來(lái)走了個(gè)賬,現(xiàn)在我們要讓他給我們補(bǔ)稅,有哪些稅我們需要向他收
老師,北京企業(yè)更改章程,股權(quán)變動(dòng),有工商的模版嗎? 我怎么沒找到
為什么當(dāng)組合中包含所有股票時(shí),非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)完全被分散,僅僅剩余系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢? 不是說(shuō)了證券種類越多越分散風(fēng)險(xiǎn)嗎 但是只有股票一種豈不是不容易分盤風(fēng)險(xiǎn)啊 還說(shuō)說(shuō)這里的證券就是指股票 指多種多樣的股票
老師您好,我們是購(gòu)買方,銷售方開具了專票給我們,發(fā)票開錯(cuò)了,但是我們把抵扣聯(lián)弄不見了,現(xiàn)在發(fā)票需要紅沖,請(qǐng)問可以紅沖嗎?

