不需要支付的應(yīng)付賬款,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
購(gòu)買(mǎi)原材料12萬(wàn)元,后付原材料貨款時(shí),只付10元,減少了2萬(wàn)元原材料款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?
A公司2008年10月,月初原材料余額為150萬(wàn)元(計(jì)劃成本),材料成本差異料目的余額為借方10萬(wàn)元。計(jì)劃單價(jià)每kg10元。材料采購(gòu)科目期初無(wú)余額。本月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、10月5日購(gòu)入原材料買(mǎi)價(jià)為175萬(wàn)元(數(shù)量150000kg),進(jìn)項(xiàng)稅為29.75萬(wàn)元,運(yùn)雜費(fèi)5萬(wàn)元,運(yùn)雜費(fèi)已用銀行存款支付,原材料的貨款和進(jìn)項(xiàng)稅尚未支付。該批原材料已入庫(kù)。2、10月10日購(gòu)入原材料買(mǎi)價(jià)為160萬(wàn)元,(200000kg)進(jìn)項(xiàng)稅為8.5萬(wàn)元,運(yùn)雜費(fèi)5萬(wàn)元,發(fā)生非合理?yè)p耗6250kg,運(yùn)雜費(fèi)由銷(xiāo)貨方代墊??铐?xiàng)均未付。該批原材料已入庫(kù)3、10月25日生產(chǎn)直接領(lǐng)用原材料180000kg10月25日管理部門(mén)領(lǐng)用原材料50000kg要求:進(jìn)行該月的原材料全部的賬務(wù)處理。并結(jié)出原村料、材料成本差異、材料采購(gòu)的期末余額。
甲公司買(mǎi)了乙公司原材料,原材料10萬(wàn)元,增值稅1.3萬(wàn)元,合計(jì)113000元,付款條款是2個(gè)月后開(kāi)具電子匯票一張。(1)收到原材料時(shí)候,甲公司入賬的會(huì)計(jì)分錄是什么? (2)兩個(gè)月后,甲公司開(kāi)具了一張3個(gè)月的電子承兌匯票,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
請(qǐng)問(wèn)老師,2023年1 月公司購(gòu)買(mǎi)原材料,預(yù)付貨款40000元,2月份原材料到貨,公司補(bǔ)付貨款160000元,怎樣做賬?
老師,原來(lái)暫估原材料3萬(wàn), 借,原材料3萬(wàn) 貸,應(yīng)付賬款-暫估3萬(wàn)元 發(fā)票一直沒(méi)到,五月份匯算清繳,調(diào)增3萬(wàn)元,繳稅 現(xiàn)在我原材料,暫估賬務(wù)怎么處理?
老師,我們辦理注銷(xiāo)的時(shí)候,還有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做賬
收到個(gè)人退回的伙食補(bǔ)貼會(huì)計(jì)分錄借:銀行存款、貸:管理費(fèi)用-福利費(fèi)。還是沖減其他科目
老師,這樣記分錄能行嗎?意思是和這個(gè)公司的購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售抵消了是嗎
貸款利息降了,扣款的利息怎么算的
工資申報(bào)報(bào)錯(cuò)月份怎么調(diào)過(guò)來(lái)啊,應(yīng)報(bào)上上月應(yīng)發(fā),都報(bào)的上月工資
銷(xiāo)了一批貨物 并且已開(kāi)票入賬了,后面復(fù)盤(pán)說(shuō)這批貨物送給客戶的,款不收回來(lái)的。請(qǐng)問(wèn)老師,應(yīng)收而不收回來(lái)的款入賬什么科目?需要繳納什么稅?
老師,我現(xiàn)在接手一般納稅人外賬報(bào)稅,就只需要問(wèn)代賬公司銷(xiāo)售及進(jìn)項(xiàng)嗎,還需要什么?
老師,購(gòu)買(mǎi)的辦公樓300萬(wàn),預(yù)計(jì)使用月數(shù)是多少呢?殘值率和殘值怎么算?
老師,銷(xiāo)售商品了,計(jì)提增值稅,是不是,應(yīng)交稅費(fèi)借增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
老師這筆分錄不懂?麻煩解釋一下
好的,謝謝
好的,客氣,幫到你就好