你好,就填這個(gè)金額上去就好了。或者不懂可以問(wèn)下你們總部填寫(xiě)這個(gè)的口徑是什么。
關(guān)聯(lián)公司交易情況表,怎么填 其他應(yīng)付款關(guān)聯(lián)方余額余額,我只填關(guān)聯(lián)公司這個(gè)余額?總公司打了60萬(wàn),那這里我就填60萬(wàn)? 還有個(gè)內(nèi)部往來(lái)關(guān)聯(lián)方余額(借方)這個(gè)該填什么
總公司讓填關(guān)聯(lián)交易情況表,有一項(xiàng)是內(nèi)部往來(lái)關(guān)聯(lián)方余額該怎么填,總公司打款50萬(wàn),放在其他應(yīng)收款貸方了,
我公司和另一公司是同一法人控制的兄弟企業(yè) 多年來(lái)一直有業(yè)務(wù)和資金往來(lái) 現(xiàn)在老板意為把兩個(gè)合并了 即撤銷另一個(gè)公司 把對(duì)方吸收合并進(jìn)來(lái) 關(guān)鍵此前我公司一直從這個(gè)公司借用錢款有上千萬(wàn)元余額 在其他應(yīng)收款貸方掛著 現(xiàn)在要把對(duì)方吸收合并過(guò)來(lái) 這個(gè)其他應(yīng)收款余額怎么處理?
1.ABC會(huì)計(jì)師事務(wù)所的A注冊(cè)會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)審計(jì)甲公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表。審計(jì)工作底稿中與函證相關(guān)的部分內(nèi)容摘錄如下:(1)甲公司在乙銀行開(kāi)立了一個(gè)用以繳納稅款的專門(mén)賬戶,除此以外,與乙銀行沒(méi)有其他業(yè)務(wù)關(guān)系。A注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為,該賬戶的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)很低且對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表不重要,未對(duì)該賬戶實(shí)施函證程序。(2)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師在函證應(yīng)收賬款時(shí),未在詢證函中列示賬戶余額,而是要求被詢證者提供余額信息,以應(yīng)對(duì)應(yīng)收賬款高估的錯(cuò)報(bào)。(3)對(duì)于甲公司的關(guān)聯(lián)方交易,A注冊(cè)會(huì)計(jì)師僅函證關(guān)聯(lián)方交易的交易金額。(4)被詢證者將回函直接寄至甲公司,甲公司將其轉(zhuǎn)交給A注冊(cè)會(huì)計(jì)師,考慮到信封完整,并未顯示有打開(kāi)的痕跡,A注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為該回函是可靠的。(5)鑒于對(duì)60%其他應(yīng)付款余額實(shí)施函證程序未發(fā)現(xiàn)錯(cuò)報(bào),A注冊(cè)會(huì)計(jì)師推斷其余40%的其他應(yīng)付款余額也不存在重大錯(cuò)報(bào),無(wú)須實(shí)施進(jìn)一步審計(jì)程序。要求:針對(duì)上述第(1)至(5)項(xiàng),逐項(xiàng)指出A注冊(cè)會(huì)計(jì)師的做法是否恰當(dāng)。如不恰當(dāng),簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。應(yīng)結(jié)合填列賬戶理解,如果填列數(shù)據(jù),企業(yè)的應(yīng)收是對(duì)方的應(yīng)付,
我公司付款50萬(wàn)購(gòu)買關(guān)聯(lián)方貨物,填寫(xiě)關(guān)聯(lián)交易表G106000,對(duì)我司來(lái)說(shuō)選擇金融資產(chǎn)的受讓方還是出讓方?我司對(duì)應(yīng)科目怎么選不了應(yīng)付賬款?難道是因?yàn)槲宜緫?yīng)付賬款屬于金融負(fù)債所以不用填寫(xiě)關(guān)聯(lián)交易表么?我司是應(yīng)付賬款50萬(wàn)已支付,關(guān)聯(lián)方是應(yīng)收賬款,關(guān)聯(lián)方選擇出讓方還是受讓方對(duì)應(yīng)關(guān)聯(lián)科目怎么選
計(jì)提工資應(yīng)該計(jì)實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資?計(jì)提社保公司部分跟個(gè)人部分應(yīng)該要怎么寫(xiě)分錄
公司買的小配件沒(méi)有發(fā)票 、有數(shù)據(jù)如何處理,很多這樣的事兒
老師,劇組外包人員的機(jī)票能直接公轉(zhuǎn)私報(bào)銷嗎?
事務(wù)所屬于什么性質(zhì)。合伙嗎
老師,你好,我想問(wèn)自己做的工資表表格sheet1,sheet2,sheet3,分別是1到12月工資,怎么把1到12月表格每個(gè)人的工資數(shù)據(jù)合并,核算出每個(gè)人的年薪?
老師 社保和公積金都是不需要扣出來(lái)的,只需要扣員工請(qǐng)假的部分,作為計(jì)提工資的數(shù)據(jù)是嗎?然后這個(gè)數(shù)據(jù)也是我作為申報(bào)個(gè)稅的依據(jù)是嗎?
研究開(kāi)發(fā)活動(dòng)無(wú)法區(qū)分研究階段和開(kāi)發(fā)階段的,當(dāng)期發(fā)生的研究開(kāi)發(fā)支出應(yīng)在報(bào)表中確認(rèn)為( ) 這里應(yīng)該是什么
老師,你好,想問(wèn)問(wèn)6月出口報(bào)關(guān)銷售額10萬(wàn),然后發(fā)票開(kāi)在7月份,導(dǎo)致第二季度的所得稅收入申報(bào)收入少了10萬(wàn),要怎么解釋才能說(shuō)明銷售額是放在7月合理
1000多的儀器設(shè)備能計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)手工的固定資產(chǎn)明細(xì)分類賬怎么填寫(xiě)
但是他寫(xiě)的是內(nèi)部往來(lái)關(guān)聯(lián)方余額(借方).我不太明白了
您好,那你寫(xiě)借方負(fù)數(shù)就好啦??赡芸趶讲灰粯?,內(nèi)部其實(shí)可以溝通下。這種自己公司弄的表,老師這邊也不知道標(biāo)準(zhǔn)答案的。