你好,同學(xué)。 9%2B1?你是指10%扣除數(shù)吧。 木筷子后面銷售時13%稅率,那么進項就是按10%處理的。 如果大棗后面銷售是按9%計稅,那么抵扣就是按9%抵扣處理的。
老師您好,我想請問1027元的動車費扣除的稅是這樣算的嘛1027×(1-9%)×9%嗎,但是這樣子算的話,有一個問題就是不含稅價格加上稅≠1027 那是不是要這樣子算1027-1027×(1-9%)?
老師這個大棗的進項扣除率為啥答案是13不是9加1呢,木筷子是9加1
老師您好,我們是生活服務(wù)行業(yè),今年1-9月進項大于銷項沒有交過增值稅(其中4月享受疫情免稅政策進項做了轉(zhuǎn)出),這個月銷項大于進項要交增值稅,填寫了進項加計扣除聲明,這個月能不能享受進項加計扣除15%的優(yōu)惠,這個進項算的是當月的還是可以算1-9月(除4月)進項?
老師,想請問稅務(wù)師的一道題,有點不能理解答案轉(zhuǎn)出玉米渣和小米的稅率是9%,按道理購進是稅率是(9%+1%),轉(zhuǎn)出也應(yīng)該是(9%+1%),二問收購大麥的進項稅都是按(9%+1%)算的,而且都是從農(nóng)民手中收購來的,為什么稅率不一致
老師。這道題是關(guān)于一般借款,題目要求計算2020年1月1日-2020年9月30日的資本化率, 答案是:2020年1月1日至9月30日一般借款加權(quán)平均資本化率= (1000×7%×9÷12+2000×9%×9÷12)÷(1000+2000)×100%=6.25% 為什么分母 不安9個月算呢,即 (1000×7%×9÷12+2000×9%×9÷12)÷(1000*9/12+2000*9/12)×100%=8.33%
跨月購進的原材料普票換開專票紅沖后的差額,可以在當期成本核算嗎?
公司設(shè)立了香港賬戶收到客戶的錢,香港賬戶收到的錢需要申報不開票收入?
個人開3000元勞務(wù)發(fā)票要交多少個稅?
老師,請問個體戶購買一輛二手車,但是開票是開給負責(zé)人的,沒有開個體戶的名字,這能算是公司的資產(chǎn)嗎
老師,您好!我們收到了一張7月28號開的紅票,這張紅票是充的6月的一張發(fā)票,6月的這張發(fā)票已經(jīng)抵扣過,但是我今天來報稅的時候,這張紅票沒有在進項轉(zhuǎn)出里面,是什么原因呢?
老師,小規(guī)模季度不超30萬不用交增值稅,截止到什么時候?
老師,當月銷售開票20萬,發(fā)生銷售退回且已開票5萬,當月采購開票17萬,發(fā)生采購?fù)嘶厍乙验_票4萬。如果要申報購銷合同印花稅的話,如何申報?
請問有沒有工資結(jié)清的模板 就是公司有個人之前勞動仲裁了公司,然后現(xiàn)在工資結(jié)清了,仲裁亭要求我們和勞動者簽訂一個工資結(jié)清的證明,用來結(jié)案
老師,如果入職了兩家企業(yè),只有一家企業(yè)買社保,那另一家企業(yè)的薪資記勞務(wù)收入嗎?
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)幾年前的賬少做了2筆支付,現(xiàn)在如何調(diào)整,因為這2筆是支票支付當時并沒有臺賬
我都暈了13都出來了,筷子的直接成扣除率也不除了
你這是核定 扣除,不是正常農(nóng)產(chǎn)品扣除,如果正常是按10%進項抵扣。 您后面是按核定 扣除,就是按耗用量計算扣除金額,稅率是按13%扣除計算的
那為什么沒有做價稅分離呢10的
核定 扣除,不存在價稅分離,直接是在核定 扣除的時候按13%價稅分離處理的。
這不是都是核定嗎
你這里圖二是按核定,你圖三,標注的不是核定 扣除的,是直接進項抵扣的