您好,請(qǐng)問(wèn)每月要確認(rèn)相應(yīng)分?jǐn)偨痤~做賬不呢?---是的,需要做賬的。
老師,季付租金,已銀行支付,發(fā)票季度結(jié)束房東才得去開(kāi),請(qǐng)問(wèn)每月要確認(rèn)相應(yīng)分?jǐn)偨痤~做賬不呢?
老師,想問(wèn)下我們公司融資租賃了一個(gè)生產(chǎn)設(shè)備,只是簽了合同,明確了設(shè)備價(jià)格和分期付款計(jì)劃,然后支付了首期租賃費(fèi),那我做賬肯定是根據(jù)合同把固定資產(chǎn)的價(jià)值和長(zhǎng)期應(yīng)付款金額確認(rèn)出來(lái),然后各期分期付款時(shí)再?zèng)_長(zhǎng)期應(yīng)付款,但是發(fā)票對(duì)應(yīng)不了啊,最開(kāi)始只有首期租賃費(fèi)的發(fā)票,然后每月付款時(shí)才會(huì)有相應(yīng)的月租金的發(fā)票
請(qǐng)教老師一個(gè)汽車(chē)租賃的問(wèn)題,業(yè)務(wù)描述:A公司2023年3月與和B公司簽訂車(chē)輛融資租賃合同,合同總租金為518820元,分24期支付,第1-4期租金為15520元,第5-12期租金為16720元,第13-24期租金為17520元,總計(jì)406080,B公司給A公司提供了車(chē)價(jià)+購(gòu)置稅金額合計(jì)409057 1、A公司租賃開(kāi)始日: 借:固定資產(chǎn)--融資租入固定資產(chǎn)409057 未確認(rèn)融資費(fèi)用 109763 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款518820 2、支付第一筆預(yù)付款時(shí): 3、借:長(zhǎng)期應(yīng)付款-應(yīng)付融資租賃款 112740 4、貸:銀行存款112740 5、支付第一期租金: 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 15520 貸:銀行存款 15520 3、收到第一期和運(yùn)融資租賃費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票時(shí)(發(fā)票金額15520)怎么做賬? ①先分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用 同時(shí),根據(jù)收到租金專(zhuān)用發(fā)票確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 請(qǐng)問(wèn)老師最后一筆待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目最后如何做平抵消呢
請(qǐng)問(wèn)之前會(huì)計(jì)攤銷(xiāo)廠房租金的分錄是 借 制造費(fèi)用 184340+92170 貸 其他應(yīng)付款 (已收到票金額553020,攤銷(xiāo)金額276510,其中10月攤銷(xiāo)184340,11月攤銷(xiāo)92170) 她做的是支付是預(yù)付廠房租金,23.8月和9月做的 (8月借 其他應(yīng)付款262080 貸 銀行存款262080 9月 借其他應(yīng)付款290940 貸 銀行存款290940) 我沒(méi)看懂她做的意思 現(xiàn)在我今年2月份又支付了租金 553020,收到對(duì)方開(kāi)票553020,截止目前只收到發(fā)票553020,支付出去的廠房和物業(yè)費(fèi)1106040 現(xiàn)在我不知道應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,請(qǐng)各位大神賜教
請(qǐng)問(wèn)老師,單位2018年租房子20年,當(dāng)時(shí)支付了房租240萬(wàn)元。取得發(fā)票。含稅金額。開(kāi)始做賬放到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。但是2021年新租賃準(zhǔn)則,放到費(fèi)用-使用權(quán)資產(chǎn)折舊 財(cái)務(wù)費(fèi)用-未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸 使用權(quán)資產(chǎn)累計(jì)折舊科目。放到費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用的每年調(diào)增了。但是屬于2021年實(shí)際支付的。2018年已經(jīng)支付了完畢了。請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)減,金額怎么計(jì)算呢?
老師請(qǐng)問(wèn)下,我給對(duì)方提供合同審核,他們回復(fù):你們提供的機(jī)械和材料全是小企業(yè)開(kāi)票金額免稅范圍內(nèi),現(xiàn)在稅務(wù)局都在稽查,風(fēng)險(xiǎn)很大的???……這是啥意思?
老師,原材料統(tǒng)計(jì)表如何做才好,主要是要做明細(xì)核算,也就是買(mǎi)來(lái)原材料要分配到很多地方,
老師,社保增員是去大廳增還是自己在電子稅務(wù)局增
老師,我們是一般納稅人,23-24年的未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),稅務(wù)局讓調(diào)整2024年的匯算清繳,補(bǔ)所得稅和增值稅五萬(wàn),只調(diào)匯算清繳表的收入和費(fèi)用可以嗎?24年第四季度的所得稅預(yù)繳表,印花稅,增值稅,財(cái)務(wù)報(bào)表用更正嗎?
公司營(yíng)業(yè)額600萬(wàn),為什么銀行只給我們貸款一百萬(wàn),說(shuō)我們沒(méi)額度了,這個(gè)怎么可以貸到款?
老師,我們是建筑公司,我有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下,就是我們的商混供應(yīng)商提供的隨車(chē)銷(xiāo)貨單據(jù)與結(jié)算不相符,我問(wèn)了原因是因?yàn)轫?xiàng)目收到銷(xiāo)貨單,月底結(jié)算時(shí),討價(jià)還價(jià)后有一些優(yōu)惠,所以結(jié)算是根據(jù)優(yōu)惠后的數(shù)量進(jìn)行結(jié)算的,單價(jià)不變,就導(dǎo)致前面的差異,這種改怎么處理
我司客戶(hù)有個(gè)公職人員,他說(shuō)自己不能簽合同,讓別人代簽的,但是錢(qián)是這個(gè)公職人員轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的。我們開(kāi)發(fā)票開(kāi)哪個(gè)人的抬頭?
老師,請(qǐng)問(wèn)合同毛利盈利和虧損是記在哪一方
買(mǎi)酒開(kāi)專(zhuān)票可以抵扣嗎,還是開(kāi)普票當(dāng)費(fèi)用?
專(zhuān)票+普票,沒(méi)超30萬(wàn),普票交稅嗎
就是不管有沒(méi)有發(fā)票,實(shí)際費(fèi)用是已經(jīng)發(fā)生,要做計(jì)提,是么,老師?
是的,是這樣理解的。