你好,調(diào)增金額=賬載金額—稅收金額
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
這個(gè)賬載金額有比例嗎?
你好,賬載金額是沒(méi)有比例的
職工福利費(fèi)賬載金額44206.41元,稅收金額36430.58元,納稅調(diào)整金額7715.83元,這個(gè)怎么算出來(lái)的
你好,調(diào)增金額=賬載金額—稅收金額 賬載金額就是賬面發(fā)生金額,稅收金額=工資薪金總額*14%
我也是這么算的啊,不等于我給您發(fā)的金額啊,麻煩您幫我算一下
你好,調(diào)增金額=賬載金額—稅收金額 賬載金額就是賬面發(fā)生金額,稅收金額=工資薪金總額*14% 是針對(duì)這個(gè)回復(fù)哪個(gè)地方有疑問(wèn)呢
老師,對(duì)您這沒(méi)有疑問(wèn)的,有疑慮的是我給您發(fā)的數(shù)據(jù),您幫我看一下對(duì)嗎?
你好,我需要知道福利費(fèi)賬載金額是多少,工資薪金是多少,才知道你填寫的福利費(fèi)賬載金額,稅收金額數(shù)據(jù)是否正確的
這個(gè)調(diào)增后的金額,老師您看能幫我算一下,對(duì)嗎
你好,調(diào)增金額=賬載金額—稅收金額=44206.41—36430.58=7775.83,而不是7715.83(你這里是不是數(shù)據(jù)提供錯(cuò)誤了)
老師,這張照片看的清楚嗎?就是這個(gè)數(shù)據(jù),我不明白是怎么來(lái)的
你好,調(diào)增金額=賬載金額—稅收金額=44206.41—36490.58=7715.83 賬載金額就是賬面發(fā)生金額, 稅收金額=工資薪金總額*14%
44206.41×0.14=6188.89。?是這么算嗎
你好,稅收金額=工資薪金總額*14%,是按工資薪金總額*14%計(jì)算,而不是按福利費(fèi)本來(lái)發(fā)生額*14%計(jì)算 36490.58=260647*14%
總算是明白了,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
老師,還有一個(gè)問(wèn)題,每年是否盈利或者虧損是看12月份的利潤(rùn)表,還是看匯算清繳之后的數(shù)據(jù)
你好,你是指會(huì)計(jì)方面的盈利或者虧損,還是稅法方面的盈利或者虧損?