你好,什么原因你計提的?比你支付出去的多。
老師,我這會看2019年的匯算清繳,職工薪酬賬載金額374737.78元,稅收金額367021.95元,調(diào)增金額7715.83元,老師這個調(diào)增金額是怎么算出來的?
執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,比如我21年工資計提了10200元,多計提了200元,22年發(fā)現(xiàn)后做分錄,借應(yīng)付職工薪酬工資200,貸:利潤分配未分配利潤200,做21年匯算時,打個比方10000元全部發(fā)放,是不是賬載金額10200元,實際發(fā)生額10000元,稅收金額10000元,結(jié)果是調(diào)增200元。到做22年匯算清繳時,這多計提的200元調(diào)減?
老師,我匯算清繳時職工薪酬20年賬載金額為80180元稅收金額為65700元調(diào)增了14480元,21年賬載693445.72元稅收金額707925.72元調(diào)減了14480元,我這個填法會不會對呢?稅務(wù)叫我作出職工薪酬調(diào)整金額14480元作出說明,我這個要往哪方面去說明呢
老師,我匯算清繳申報A105050表,填寫職工福利費支出這一項有困惑,舉個例子說一下: 2022年職工福利費(其中含給退休職工發(fā)的取暖費2元) 賬上金額:10元,實際發(fā)生額10元。 2022年職工工資總額100元 填寫方法一: 賬載金額(第3行):10元 實際發(fā)生額:10元 稅收金額:10-2=8元 納稅調(diào)增2元 填寫方法二: 賬載金額(第3行):8元 實際發(fā)生額:8元 稅收金額:8元 納稅調(diào)整金額0元 賬載金額(第12行)其他欄:2元 實際發(fā)生額:2元 稅收金額0 納稅調(diào)增金額:2元 問:兩種填寫方法結(jié)果一樣,我一直用第一種方法,老師哪種方法更合理呢?
老師,我匯算清繳申報A105050表,填寫職工福利費支出這一項有困惑,舉個例子說一下: 2022年職工福利費(其中含給退休職工發(fā)的取暖費2元) 賬上金額:10元,實際發(fā)生額10元。 2022年職工工資總額60元 填寫方法一 賬載金額(第3行):10元 實際發(fā)生額:10元 稅收金額:10-2=8元 納稅調(diào)增2元 填寫方法二: 賬載金額(第3行):8元 實際發(fā)生額:8元 稅收金額:8元 納稅調(diào)整金額0元 賬載金額(第12行)其他欄:2元 實際發(fā)生額:2元 稅收金額0 納稅調(diào)增金額:2元 問:兩種填寫方法結(jié)果一樣,我一直用第一種方法,老師哪種方法更合理呢?
老師!土地出讓合的稅目是什么,稅率為多少
解題密碼的不定項選擇題初級會計實務(wù)74頁第五小題為什么需要+3×2 這是什么意思呀?
報稅,稅錢應(yīng)該怎么寫分錄
老師請問下,電費是甲方(房開企業(yè))到電業(yè)局交納,電費發(fā)票開給甲方,然后甲方跟我們施工方收電費,甲方在給我們施工方開發(fā)票,我們把電費轉(zhuǎn)給甲方賬戶,可是這個月甲方的賬戶被封了,讓我們施工方代付這個電費款到國家電網(wǎng),發(fā)票還是開給甲方,然后甲方在給我施工方開票 我們往國家電網(wǎng)轉(zhuǎn)款5萬元這個銀行回單做賬 其他應(yīng)收款-房開公司5萬, 貸銀行存款5萬 收到房開公司給開的發(fā)票后 工程施工-間接費用-水電費5萬/1.13 應(yīng)交稅費 貸其他應(yīng)收款 應(yīng)該是這樣對吧 可是對房開企業(yè)我設(shè)置了一個預(yù)收賬款 我能不用其他應(yīng)收款換成預(yù)收賬款嗎我就時不想設(shè)置與甲方的太多科目
老師,有沒有關(guān)于用財務(wù)軟件做內(nèi)賬的實操課程?。?/p>
這個客車票怎么做分錄老師?
老師請問下,電費是甲方(房開企業(yè))到電業(yè)局交納,電費發(fā)票開給甲方,然后甲方跟我們施工方收電費,甲方在給我們施工方開發(fā)票,我們把電費轉(zhuǎn)給甲方賬戶,可是這個月甲方的賬戶被封了,讓我們施工方代付這個電費款到國家電網(wǎng),發(fā)票還是開給甲方,然后甲方在給我施工方開票 我們往國家電網(wǎng)轉(zhuǎn)款5萬元這個銀行回單做賬 其他應(yīng)收款-房開公司5萬, 貸銀行存款5萬 收到房開公司給開的發(fā)票后 工程施工-間接費用-水電費5萬/1.13 應(yīng)交稅費 貸其他應(yīng)收款 應(yīng)該是這樣對吧 可是對房開企業(yè)我設(shè)置了一個預(yù)收賬款 我能不用其他應(yīng)收款換成預(yù)收賬款嗎我就時不想設(shè)置與甲方的太多科目
老師我們車出事故然后我們賠付給顆對方4000元 對方給我們開發(fā)票了 但是這筆錢保險公司會給我們報 這筆賬我要怎么做呀 我做到其他應(yīng)收款對嗎 對方還給我們開發(fā)票了
老師辦了一個個體的營業(yè)執(zhí)照必須開通稅務(wù)嗎
進(jìn)項稅2000.本月只勾選1800元進(jìn)項抵扣,會計分錄
看下你所屬期選擇的對嗎?
工資每月不是都要計提,到時實發(fā)再沖回的
所屬期選擇是沒錯
你好,當(dāng)月的工資當(dāng)月計提,然后次月繳納,這個次月繳納,你應(yīng)該是看繳納的從二月份到次年一月份才對。