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老師,請問下支付的貨款是2825,開的專用發(fā)票是2825.01,按發(fā)票入賬的話會有0.01的差額,可不可以把0.01的差額從原材料里減去,比如是開票不含稅金額是2500,稅額是325.01,入賬按原材料2499.99,進項稅額不變,325.01,這樣就和付款金額一致了

2020-09-09 09:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-09 09:03

同學(xué)你好 可以的,這樣操作也行

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同學(xué)你好 可以的,這樣操作也行
2020-09-09
你好,即使你用不到這個材料,你也得暫估入庫的,只要你材料到了就應(yīng)該入庫。如果你不入庫的話,你賬上的庫存和你實際的庫存不一致。
2022-12-22
您好 給您一個分錄,更能體現(xiàn)預(yù)付款項和暫估入庫分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 收到發(fā)票后先做紅字分錄 借:原材料 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負數(shù) 再根據(jù)發(fā)票金額,重新編制分錄 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:預(yù)付賬款
2020-09-28
你如果取得發(fā)票了,是專票,就要確認應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅的
2020-11-06
同學(xué)你好 借銀行 貸預(yù)收賬款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
2021-06-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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