同學(xué)你好 這個(gè)沒有范圍的,按照進(jìn)銷的比例來調(diào)整就行了
公司是做電動(dòng)車電池的,增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的增值率一般多少范圍正常
開銷售收入89644.43元 稅率9%的一般納稅人,增值稅稅負(fù)率按2個(gè)點(diǎn),需要多少進(jìn)項(xiàng)票和要交多少增值稅稅額阿。 我計(jì)算的是進(jìn)項(xiàng)票63966.45 增值稅稅額1644.85元。
公司是增值電信行業(yè)一般納稅人6%的稅率,現(xiàn)新開發(fā)一項(xiàng)電商平臺(tái)賣手機(jī),請(qǐng)問開票是按稅率多少開
我是一般納稅人,開的是電子普票,開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)稅可以正常抵扣對(duì)吧,銷項(xiàng)稅—進(jìn)項(xiàng)稅=我應(yīng)交的增值稅 一般納稅人開的普票和專票的賬務(wù)處理方法是一樣的
一般納稅人,銷售服飾,做進(jìn)出口,增值稅率是多少,外貿(mào)跟正常公司做賬有區(qū)別嗎
2018年銷貨方內(nèi)部失誤,錯(cuò)給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開了6萬元,2025年對(duì)方剛發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,請(qǐng)問如何處理,我方是采購(gòu)方,專票已抵扣,請(qǐng)問最好的處理辦法是什么,謝謝?
國(guó)外酒店住宿開具的英文個(gè)人抬頭的收據(jù)能入賬和抵減企業(yè)所得稅嗎?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人 現(xiàn)在才21號(hào),我超市營(yíng)業(yè)額已經(jīng)達(dá)23萬了。 要保住小規(guī)模納稅人身份,我要怎么合規(guī)籌劃?
老師,投資款轉(zhuǎn)到賬戶上了,雖然沒備注投資款,但是財(cái)務(wù)報(bào)表中顯示實(shí)收資本增加了,稅務(wù)系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)出來印花稅繳納界面,后面需要怎么操作
請(qǐng)問老師,這幾項(xiàng)哪個(gè)不屬于跨區(qū)域施工,請(qǐng)分別舉例說明每一項(xiàng)
2026年實(shí)繳注冊(cè)資本,知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)繳是不是有什么政策?
只做總賬,月末還要分在產(chǎn)品成本跟完工產(chǎn)品成本嗎?
老師,那賬做在2025年,2026年取得的發(fā)票,能直接把這個(gè)2026年的發(fā)票附在2025年的賬上嗎?
我們主要是把產(chǎn)品委托出去加工,正常加工費(fèi)去計(jì)入委托加工資,那像一些水費(fèi),染色費(fèi),這個(gè)入制造費(fèi)用還是委托加工物資?
小規(guī)模公司申請(qǐng)為一般納稅人企業(yè)是當(dāng)月生效還是下個(gè)月生效
200多萬的銷項(xiàng),十幾萬進(jìn)項(xiàng),是不是不合適,差太爺
嗯,你這個(gè)差太多了,跟供應(yīng)商要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票