你好;出口貨物是免稅的; 這個按照0稅率開票的? ? ;有區(qū)別的; 因為會 涉及退稅的??
老師好,請問外貿公司,一般納稅人,目前只做出口退稅,沒有內銷,取得的進項增值稅專用發(fā)票可以抵扣勾選嗎?一直在帳上做留底稅嗎?
我想咨詢一個進口增值稅問題:我公司是小規(guī)模納稅人,做鞋子加工出口美國,最近我司要進口一批鞋底來廣州,組合成成品鞋再出口,請問我司應交海關增值稅多少稅率才正確?謝謝
老師您好,請問一般納稅人貿易公司,申請出口退稅流程是怎樣的,公司2021年12月出口貨物報關,勾選了出口退稅的進項票,2022年1月開銷項票給外國公司,1、2月份的增值稅正常申報,請問接下來想申請退稅,該怎么去操作,非常感謝!
1、外經貿企業(yè)從一般納稅人企業(yè)購入塑料制品,進貨價值200萬元,增值稅稅率13%,進項稅額26萬元。出口銷售價格折合人民幣350萬元,退稅率假定為11%。計算應退稅額并做賬務處理。 2、外經貿企業(yè)從一般納稅人處購得兒童服裝用于出口,進貨價值600萬元,增值稅稅率13%,進項稅額78萬元。出口銷售價格折合人民幣870萬元,退稅率假定為9%。計算應退稅額并做賬務處理。 3、外貿企業(yè)從小規(guī)模納稅人處購進特準退稅產品100 000公斤,其中80 000公斤用于出口,普通發(fā)票列明的金額為100 000元,試計算該企業(yè)出口該產品的應退稅額并做賬務處理。 4、外貿企業(yè)從小規(guī)模納稅人處購進特準退稅產品10 000件,單價60元,普通發(fā)票列明的金額為600 000元,試計算該企業(yè)出口該產品的應退稅額并做賬務處理。
1、外經貿企業(yè)從一般納稅人企業(yè)購入塑料制品,進貨價值200萬元,增值稅稅率13%,進項稅額26萬元。出口銷售價格折合人民幣350萬元,退稅率假定為11%。計算應退稅額并做賬務處理。 2、外經貿企業(yè)從一般納稅人處購得兒童服裝用于出口,進貨價值600萬元,增值稅稅率13%,進項稅額78萬元。出口銷售價格折合人民幣870萬元,退稅率假定為9%。計算應退稅額并做賬務處理。 3、外貿企業(yè)從小規(guī)模納稅人處購進特準退稅產品100 000公斤,其中80 000公斤用于出口,普通發(fā)票列明的金額為100 000元,試計算該企業(yè)出口該產品的應退稅額并做賬務處理。 4、外貿企業(yè)從小規(guī)模納稅人處購進特準退稅產品10 000件,單價60元,普通發(fā)票列明的金額為600 000元,試計算該企業(yè)出口該產品的應退稅額并做賬務處理。
以前年度報表中需要提現研發(fā)費用,報表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進項稅票,那么 借,應交稅費-應交增值稅進項稅額, 貸,應交稅費-待抵扣進項稅額, 這筆分錄是應該做到本月的月末還是下月勾選時的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進項票的時候,是應該記到應交稅費-應交增值稅進項稅額還是應交稅費-待抵扣進項稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學校的食堂,不對外開放,也不盈利,需要辦營業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
執(zhí)照經營范圍為 一般項目 業(yè)務培訓 培訓內容大概是主播行業(yè)情況等 這種開發(fā)票,開什么內容?
老師您好,七月份公積金員工個人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實際發(fā)工資是2010元,暫時還沒繳納社保,請問個稅申報的金額是申報2010元還是2010+101=2111元這個金額申報?
公司廠房重新裝修,要不要申報房產稅?
如果發(fā)票是去年的,今年想報銷怎么辦
我把銷售方和購買方都是我咋辦
老師您好,七月份公積金員工個人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實際發(fā)工資是2010元,請問個稅申報的金額是申報2010元還是2010+101=2111元這個金額申報?
0稅率的怎么退稅,先預交,后退稅嗎
那我想開13個點的發(fā)票出來,可以嗎
你好; 先開票 ; 申報后; 在去申請 退稅處理 ;? ?那你就做內銷處理 ; 就不辦理退稅就行了? ? ?可以的??