你好,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候,是根據(jù)賬上實(shí)際數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。匯算清繳的時(shí)候調(diào)整的數(shù)據(jù)只是計(jì)算繳交所得稅

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候,是根據(jù)賬上實(shí)際數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn),還是根據(jù)報(bào)匯算清繳的時(shí)候調(diào)整的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)
老師 做賬結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候根據(jù)發(fā)票的上的金額結(jié)轉(zhuǎn) 是按含稅金額還是不含稅金額結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師匯算清繳時(shí)候,年報(bào)數(shù)據(jù)是填賬上的數(shù)據(jù),還是填匯算清繳變動(dòng)后的數(shù)據(jù)
老師,12月結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)是根據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)
為什么年底結(jié)賬的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí)不是一整年的數(shù)據(jù)只是1—11月數(shù)據(jù),為什么結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)不含12月份的呢?
老師這邊辦清稅證明,這個(gè)季度未發(fā)生開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),這個(gè)報(bào)表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費(fèi)及擔(dān)保費(fèi)要怎么開(kāi)票給對(duì)方?要去稅局代開(kāi)嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤(rùn)能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認(rèn)證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷(xiāo),那主營(yíng)收入里要不要設(shè)二級(jí)科目?jī)?nèi)外銷(xiāo),原材料里分了?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個(gè)人,都變更以后對(duì)法人有什么風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報(bào)銷(xiāo)單后面的原始憑證還是報(bào)銷(xiāo)單加原始憑證
銷(xiāo)項(xiàng)稅額五萬(wàn),用了待認(rèn)證4萬(wàn),未交增值稅借方留抵余額2萬(wàn),最后留抵1萬(wàn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬(wàn)
老師兩兄弟無(wú)償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個(gè)稅和印花稅如何申報(bào)
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費(fèi),2000元,當(dāng)時(shí)做賬的會(huì)計(jì)沒(méi)有掛應(yīng)付的往來(lái),07年年底對(duì)方就過(guò)來(lái)打領(lǐng)款單把錢(qián)領(lǐng)了,做賬的會(huì)計(jì)就做的借應(yīng)付款,導(dǎo)致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊


如果去年忘結(jié)轉(zhuǎn)了,今年結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
具體是什么科目沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的,
就是上年的本年利潤(rùn)
你好,直接在年初結(jié)轉(zhuǎn)分錄做調(diào)整,
正常做,不用計(jì)入以前年度損益是吧
你好,要用損益兩邊借貸都要用以前年度損益