同學(xué),您好,你說(shuō)的是憑證更正還是申報(bào)更正呢?多申報(bào)是什么意思,這個(gè)人離職了嗎?
就是6月份計(jì)提工資2210元,7月份發(fā)6月份的工資是2210元。但是7初申報(bào)了6月份的個(gè)人所得稅申報(bào)了2420元,發(fā)現(xiàn)申報(bào)個(gè)稅多了,現(xiàn)在8月份了怎么更正6月份多報(bào)的個(gè)人所得稅?
老師,1一6月申報(bào)工資,多申報(bào)1個(gè)人的工資,多申報(bào)了29400元,現(xiàn)在要更正。憑證如何更正?
老師,2021年有一個(gè)人員工多給人家申報(bào)工資了,現(xiàn)在怎么更正申報(bào)一下?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在稅務(wù)局要我更正申報(bào),多申報(bào)了幾個(gè)人的工資,請(qǐng)問(wèn)更正申報(bào)說(shuō)明怎么寫(xiě)
12月的個(gè)稅工資申報(bào)多了,現(xiàn)在過(guò)了16號(hào)申報(bào)期,我現(xiàn)在還能更正申報(bào)嗎?
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
申報(bào)更正要到稅務(wù)大廳去,這個(gè)職工申訊不在我公司任職,原會(huì)計(jì)就申報(bào)了他6個(gè)月的工資,現(xiàn)在要撤消申報(bào)表,并更正憑證。
如何更正憑證。
同學(xué),您好,單指憑證,你就把你計(jì)提的憑證,做紅沖,多了多少金額就紅沖多少就可以了。
把1一6的工資計(jì)提都做紅沖嗎?可是我也做了發(fā)放啊。
同學(xué),您好,不用的,只做一筆就可以了。摘要寫(xiě)明是什么時(shí)候的就可以了。
摘要寫(xiě)沖1一6月多計(jì)提的工資 借:管理費(fèi)用一員工工資-29400 貸:應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付職工工資-29400 (以負(fù)數(shù)代表) 這樣作對(duì)嗎?
同學(xué),您好,沒(méi)有問(wèn)題
但是我下月發(fā)放工資時(shí),應(yīng)付職工工資這個(gè)科目就不平了,
同學(xué),您好,申報(bào)和你的工資表沒(méi)有關(guān)系 的,你所有月份的工資表是對(duì)的,你申報(bào)的數(shù)據(jù)前幾個(gè)月錯(cuò)了,所以你要采集所有正確的工資表的計(jì)提數(shù)減去你之前申報(bào)的實(shí)發(fā)數(shù),才是你補(bǔ)計(jì)提的再加當(dāng)月工資表的計(jì)提數(shù),才是你真正實(shí)際申報(bào)數(shù)據(jù)。