這個(gè)可以計(jì)入管理費(fèi)用的
老師你好,請問我公司公戶支付了一次作品著作權(quán)的登記費(fèi),收款方是中國版權(quán)保護(hù)中心,后期才能收到相關(guān)票據(jù),請問我應(yīng)該怎么寫分錄啊
老師好,請問下面這個(gè)情況該怎么寫分錄?這個(gè)是我今天工作中實(shí)際發(fā)生的問題: 甲是我們公司客戶,乙是我們公司供應(yīng)商,我收取了甲3000元押金,讓乙直接去給甲裝了一臺機(jī)器.裝好后,甲反悔又說不要了,乙又去把機(jī)器拆了..我就要退還甲押金2800,扣下200是支付給乙的拆機(jī)費(fèi) 在我收取甲押金的時(shí)候,分錄是: 借 銀行存款3000 貸 其他應(yīng)付款 3000 那么在退還甲2800的時(shí)候分錄怎么寫呢?
老師,你好,我們公司開通了銀行的一項(xiàng)收款碼收款(用微信或支付寶支付貨款,收入會直接到銀行)然后有筆錢,我們是一筆頭做的憑證是,借 銀行存款,貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 其中有一筆,在下月又開了發(fā)票,那么請問我應(yīng)該怎么操作處理。
老師請問一下,我們公司是做體育培訓(xùn)業(yè)務(wù)的,我們公司在體育協(xié)會上注冊了一個(gè)叫做粗門的APP軟件收款,這個(gè)軟件是專門給要來我們公司參加體育培訓(xùn)的人員收款的作用,但是這個(gè)軟件每一次報(bào)名培訓(xùn)的人,要支付款是都會先扣1元的保險(xiǎn)費(fèi),和手續(xù)費(fèi)然后才會把錢轉(zhuǎn)到我們公司的賬戶上,一個(gè)客戶在粗門APP上支付了1000元,出門代扣了保險(xiǎn)費(fèi)1元,手續(xù)費(fèi)6元,然后第2天公司到賬金額是993元(1000-1-6=993元)請問我們公司收到這筆錢時(shí)怎么做分錄呢?請老師寫出分錄后面帶數(shù)字,謝謝!
請問老師,拍賣公司收別人委托物品拍賣,產(chǎn)生圖錄費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi),公司找別的公司制作圖錄,發(fā)票開我們公司的,付的費(fèi)用有一部分是由各個(gè)委托方售出的拍款里扣除的,不夠再由公司承擔(dān),從客戶拍款扣除的圖錄費(fèi)我不做費(fèi)用沖應(yīng)付賬款的,請問一下通常廣告公司給我們開票很慢的,都是我們先給客戶結(jié)算了,那這個(gè)費(fèi)用由于廣告公司票沒有來就沒有做,那扣客戶的圖錄費(fèi)先做作銷售費(fèi)用紅字在等下個(gè)月廣告公司給發(fā)票在做銷售費(fèi)用就很怪,所以請問一下我應(yīng)該怎么弄啊
我在稅務(wù)局導(dǎo)出的是利潤表結(jié)果下載出來的是資產(chǎn)負(fù)債表
打官司的的錢一般做什么費(fèi)用呀
老師您好!公司小規(guī)模,2024年對公帳戶付了一筆178400元裝修車間費(fèi)用,于2025年3月,對方才開178400元的發(fā)票,并且于2025年第一季度,做發(fā)178400應(yīng)付帳款的稅務(wù)申報(bào),該怎樣寫分錄呢
電子稅務(wù)局申報(bào)未退稅證明,系統(tǒng)提示報(bào)關(guān)單不存在
你好,請問2025年更正2022年5月申報(bào)表,現(xiàn)在需要繳納增值稅,教育附加,地方教育附加,及增值稅滯納金,和城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)滯納金,請問這個(gè)分錄怎么做?
老師,請問,現(xiàn)在的網(wǎng)格員和之前的稅管員有啥區(qū)別呀
可以在發(fā)票上標(biāo)注或者涂畫嗎
公司車輛上牌是那種發(fā)票?
老師我們單位一年當(dāng)中沒做過收入,但是老是結(jié)轉(zhuǎn)成本,是怎么回事
領(lǐng)導(dǎo)讓發(fā)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表,請問只導(dǎo)2024年12月份的還是從1月份都要導(dǎo)出來?
但是現(xiàn)在還沒收到發(fā)票呢
那你可以先計(jì)入預(yù)付賬款的
好的,謝謝
那請問我公司8月一次性支付了半年的工資,該如何這分錄,
需要每個(gè)月進(jìn)行分?jǐn)倖幔?
你之前是按月計(jì)提工資的嗎
之前直接是一筆計(jì)入管理費(fèi)用了,但是聽別人說好像不能這樣做,
所以現(xiàn)在支付了今年9月至2021年3月的房租,想把它做規(guī)范一點(diǎn)
你按月計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 現(xiàn)在只要做發(fā)放工資的處理就可以了
不好意思,我打錯(cuò)字了,是房租,不是工資
9月之前的房租我之前這邊是一次性付款,也一次性掛在管理費(fèi)用,現(xiàn)在想問問正確的分錄做法
我一次性付半年的房租,是不是不能一次性計(jì)入管理費(fèi)用,要分月計(jì)提計(jì)入管理費(fèi)用啊
要確認(rèn)確認(rèn)房租費(fèi)用的
能提供一下分錄嗎
預(yù)付房租 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 每月攤銷 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
收到,謝謝
請問我公司購入電腦,算作是公司的固定資產(chǎn)嗎?
是的,是公司固定資產(chǎn)