您好,開的是策劃費發(fā)票、,是可以抵扣進項稅的
老師你好我們向融資擔(dān)保公司借款一個月,借款的利息他們給我們開具的金融服務(wù)費增值稅專用發(fā)票,這個進項可以抵扣么? 我記得以前利息費的進項費用專票是不能抵扣的, 同樣是實際是利息的情況,是不是開票項目是利息就不可以抵扣,如果是金融手續(xù)費就可以抵扣呢,
公司老板高爾夫包廂費,開的策劃費發(fā)票、可以抵扣進項么?所得稅前是否需要調(diào)整呢
1、支付國外公司傭金服務(wù)費時,對方不能開具發(fā)票,那我們公司應(yīng)取得什么票據(jù)呢? 2、取得上述票據(jù)之后,能否抵扣進項稅額?能否在企業(yè)所得稅前扣除? 3、支付國外傭金服務(wù)費,需要代扣代繳附加稅嗎? 4、代扣代繳增值稅、企業(yè)所得稅、附加稅的稅率是不是均以購買方的適用稅率為準(zhǔn)呢? 5、傭金合同,是否需要繳納印花稅?
我們公司是一般納稅人,老板打算注銷公司,公司里有一些機器設(shè)備他想賣掉,這個機器設(shè)備銷售需要開13%的稅票,而我們沒有進項稅可以抵扣,如果開票銷售的話,需要交增值稅及附稅,企業(yè)所得稅,這種情況下,請問怎么樣進行稅收籌劃呢?
老板自己買的皮卡車,公司用再高速養(yǎng)護項目用,是不是需要簽訂租賃協(xié)議,才能費用報銷入賬,高速費發(fā)票怎么開具?是電子普票可以抵扣進項稅嗎?
老師:車輛購置稅繳納了怎么上傳
是的老師實物存放在我們這兒
濕巾的稅收編碼是什么
老師,外購產(chǎn)品贈送給客戶,分錄如下,增值稅上是按視同銷售,企業(yè)所得稅是按記入銷售費用-業(yè)務(wù)招待費的招待費用比例扣除嗎。
老師8月份收到人力資源和社會保障局的款1400元,這筆分錄應(yīng)該怎么做?
老師你好,以預(yù)付賬款交換交易性金融資產(chǎn),屬于非貨幣性資產(chǎn)交換嗎?預(yù)付賬款是貨幣性還是非貨幣性呢
沒經(jīng)驗中介二手房會計好干嗎
老師,小規(guī)模 老板名下商鋪物業(yè)費開到老板名下公司。這種普通發(fā)票怎么處理?對方不給紅沖
公司將名下車輛賣給個人,二手車交易市場已經(jīng)開免稅發(fā)票,公司還需要開發(fā)票么?以及需要申報未開票收入么?申報的時候,是免稅,還是交稅?
老師,出口時,成交方式是fob,報關(guān)費和港雜費屬國內(nèi)費用,請問如果進口用CIF,請問報關(guān)費和港雜費也屬于國內(nèi)費用嗎?謝謝
那我合同這些沒有可以么?他合同內(nèi)容給我寫的高爾夫知識培訓(xùn),員工沙龍
您好,這個是沒事的呢
好的多謝老師
不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。