您好,也可以直接入費用,進項不抵扣,也是一樣的
公司贈送給顧客禮品,分錄借:銷售費用或管理費用-業(yè)務招待費 貸:庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅(銷),請問是不是進入銷售費用不用代扣個稅,進入業(yè)務招待費需要代扣個稅呀?
老師,公司收到農產品的收購發(fā)票怎么入賬,入客戶招待費嗎,增值稅和企業(yè)所得稅要視同銷售嗎?能抵扣增值稅嗎
老師,我有問題啦,比如業(yè)務招待費按部門分別計入管理費用和銷售費用,后面企業(yè)所得稅匯算清繳的業(yè)務招待費是這兩個科目下的業(yè)務招待費相加,然后去按比例算扣除多少吧?
老師您好!我是一家房開企業(yè),外購了一批物資用作免費贈送給客戶,在稅法上,購進的貨物應視同銷售,繳納增值稅,贈送的物資在會計分錄上作業(yè)務招待費處理,請問這筆會計分錄怎樣做?
老師 外購的禮品贈送給客戶的 做為業(yè)務招待費的話 其進項稅額是可以抵扣的嗎?視為銷售 對嗎. 分錄怎么寫呢?
老師,公司給員工購買了商業(yè)保險,有個工人受傷了,公司給了賠付款。如何記賬呢
公司計提社保怎么寫分錄。發(fā)放的時候怎么寫分錄
1.代理記賬公司幫做我們分公司的年檢是進入辦公費還是代理記賬費用呢? 代理記賬公司幫忙處理的 高新專審和財審報告+進出口業(yè)務的費用分別進入什么科目及明細科目呢
老師、外貿企業(yè)一般哪些科目要設置外幣核算?
老師,請問支付員工社保和公積金時用其他應收還是其他應付
老師您好,我想問一下,報廢車回收企業(yè)反向開票交的個人所得稅我應該怎么記賬
老師,我投資款申報了印花稅。申報之后我才添加賬號的第三方協議。它能自動往公戶面扣款嗎?還是要找到印花重新再點擊付款。好像點不起付款了
您好,老師,求現金流量表中B的數據,為什么是-(20-5)=-15?
老師,我投資款申報了印花稅。申報之后我才添加賬號的第三方協議。它能自動往公戶面扣款嗎?還是要找到印花重新再點擊付款。好像點不起付款了
老師你好這些空白的商品稅率是多少?
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老師,外購產品贈送客戶假如取得的是普票,這樣的話是不是就得多交增值稅。
不會,你直接價稅合計入招待費就可以
老師,外購產品贈送客戶,企業(yè)所得稅怎么申報呢。
正常申報,匯算清繳調按限額來調增
老師,外購商品贈送客戶,分錄銷售費用-業(yè)務招待費? 56500(價稅合計)貸:銀行存款56500,季報時不會體現企稅,匯算清繳時A105000表里視同銷售收入稅收金額和調增金額填多少呢。
收入的千分之五和發(fā)生額的60%,取低數來抵扣
老師,匯算清繳時只需按業(yè)務招待費的扣除比例扣除即可,不需要填A105000這張視同銷售的表嗎。
不用這個表不用填的
噢老師,是不是做帳時按視同銷售做的話匯算清繳時就需要填A105000這張表,因為購入貨物時假如取得的是專票也可以抵扣,假如直接入費用,按個人消費不抵扣進項的話做帳,就按業(yè)務招待費扣除比例扣除,就不需要填A105000這張表了。
如果做了視同銷售就要填這個表,如果直接入費用了就不需填這個表