您好,通常是應(yīng)收賬款借方%2B應(yīng)付賬款貸方

印花稅以什么為繳納基數(shù),是主營業(yè)務(wù)收入嗎
印花稅以什么為繳納基數(shù),是主營業(yè)務(wù)收入還是應(yīng)收賬款
季度開票的主營業(yè)務(wù)收入287676.15,但是交印花稅42.65。不是按主營業(yè)務(wù)收入為基數(shù)去交印花稅的,但是它這個印花稅稅額怎么算的呀?
實際業(yè)務(wù)中繳納印花稅,可以按照主營業(yè)務(wù)收入計提么
按照主營業(yè)務(wù)收入繳納印花稅可以么
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
增值稅還算里啊
這張發(fā)票印花稅交多少
您好,那不過是一般企業(yè)的處理方式,也可以是按照開票的不含稅的金額去核算的,
我之前一直是按營業(yè)收入去核算印花稅的,是不是都少交了
您好,沒有也有些企業(yè)是按照營業(yè)收入來核算的。