您好同學(xué),是的可以調(diào)整的同學(xué)。
您好,我們是外貿(mào)企業(yè),業(yè)務(wù)員在實(shí)際發(fā)運(yùn)多錄入了收入對(duì)應(yīng)的數(shù)量,并已經(jīng)在以前月份確認(rèn)了收入,現(xiàn)在對(duì)賬發(fā)現(xiàn)之前錄多了,請(qǐng)問(wèn)之前的收入和應(yīng)收外匯賬款可以調(diào)整嗎?
老師,3月的憑證有一筆是:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在做7月份的賬才發(fā)現(xiàn)之前的科目寫(xiě)錯(cuò)了,應(yīng)該將其他業(yè)務(wù)收入改成營(yíng)業(yè)外收入,我可以在7月份的賬里做一筆調(diào)整分錄嗎?借:其他業(yè)務(wù)收入,貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師,3月的憑證有一筆是:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在做7月份的賬才發(fā)現(xiàn)之前的科目寫(xiě)錯(cuò)了,應(yīng)該將其他業(yè)務(wù)收入改成營(yíng)業(yè)外收入,我可以在7月份的賬里做一筆調(diào)整分錄嗎?借:其他業(yè)務(wù)收入,貸:營(yíng)業(yè)外收入,還是要做一筆與之前一樣的分錄紅沖,然后再做正確的分錄??jī)煞N方法都可以嗎?
老師您好 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 年底確認(rèn)無(wú)法收回的其他應(yīng)收款 直接在12月份轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出對(duì)嗎? 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款就可以了是嗎 然后在稅前調(diào)增 之后就不用管了是嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收應(yīng)付對(duì)不上,以前的賬已經(jīng)沒(méi)法查出哪里出問(wèn)題了,我現(xiàn)在調(diào)賬,可以直接 借,應(yīng)收賬款-客戶(hù)名 貸,以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借,以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣直接調(diào)可以嗎?
老師你好,問(wèn)下工資薪酬和經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅匯算時(shí)合并繳納所得稅嗎?工資薪酬的稅率和經(jīng)營(yíng)所得稅率是一樣的嗎?謝謝
查賬征收個(gè)體戶(hù),小規(guī)模納稅人是在自然人扣繳端申報(bào)嗎
發(fā)票開(kāi)的是廣告服務(wù)*燈布安裝費(fèi),我公司應(yīng)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-廣告費(fèi)還是銷(xiāo)售費(fèi)用-其他?
公司車(chē)已經(jīng)折舊完了,凈收益1000元,要怎么做賬,要交那些稅
你好老師,我公司的勞務(wù)費(fèi)是2025年1月份的,2024年12月份某公司幫我公司代付了,分錄怎么做?
老師,企業(yè)在超市買(mǎi)了5000元購(gòu)物卡,開(kāi)的發(fā)票事預(yù)付卡銷(xiāo)售及充值怎么入賬,怎么計(jì)算個(gè)稅呢
老師,代采款進(jìn)到品牌公司時(shí)需要備注嗎?
銀行承兌匯票那家銀行手續(xù)費(fèi)最低
請(qǐng)問(wèn)老師出口退稅企業(yè)退稅勾選的發(fā)票需要在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表中體現(xiàn)嗎?
老師,你好,固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)不是買(mǎi)價(jià)+相關(guān)稅費(fèi)+達(dá)到用用途前的費(fèi)用嗎?怎么這里是以400W計(jì)算,52W元稅費(fèi)不包括在里面?
請(qǐng)問(wèn),做收入的發(fā)票是業(yè)務(wù)員自己做的,那報(bào)關(guān)單上的數(shù)量是不是一定是準(zhǔn)的,不是報(bào)關(guān)單的數(shù)量和發(fā)票數(shù)量一致嗎?
您好同學(xué),收入的發(fā)票是可以自制的,但是你們可以改的,盡量要與報(bào)關(guān)單一樣、
向他這種收入手誤錄多了,是不是就和報(bào)關(guān)單不一致了?我直接紅沖之前確認(rèn)的應(yīng)收外匯賬款和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以了對(duì)嗎?
您好同學(xué),是的你直接沖紅就可以了
明白了,謝謝
怎么給您五顆星?
您要點(diǎn)一下結(jié)束同學(xué),然后就是評(píng)分了