你好! 可以暫估成本的。

老師,就是9月份對(duì)方已經(jīng)開(kāi)不出發(fā)票了,公司就沒(méi)有收到對(duì)方發(fā)票,約定對(duì)方十月一號(hào)才給我們開(kāi)發(fā)票,這樣的話能不能在9月做下暫估啊
老師,你好,8月份的時(shí)候?qū)Ψ焦窘o我公司開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,9月份收到以后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,退回,我公司在8月份開(kāi)具的發(fā)票,全額繳納稅款,9.27號(hào)收到對(duì)方開(kāi)具9月份的發(fā)票,這樣的話,我們是不是不用繳納9月份的稅款了呀,有點(diǎn)暈了
老師,我相信問(wèn)下就是9月份有筆費(fèi)用支出錢付出了,對(duì)方還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,然后9月份已經(jīng)做了賬,發(fā)票10月份才收到的,這個(gè)是不是要把九月份的沖紅然后再?gòu)男麻_(kāi)具一張正確發(fā)票
老師,我們開(kāi)了一張電費(fèi)發(fā)票,然后我們是小規(guī)模就讓作廢重開(kāi),結(jié)果對(duì)方說(shuō)不能重開(kāi),現(xiàn)在票已經(jīng)被對(duì)方作廢了,但是跟我說(shuō)要下個(gè)月才開(kāi)給我。這樣是不是可以投訴對(duì)方哦
您好老師,我想問(wèn)一下,我給對(duì)方9月份開(kāi)了張專票,對(duì)方現(xiàn)在已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在10月份我正對(duì)這張發(fā)票不能開(kāi)具紅票吧
公司內(nèi)部很多的公司,從一家打款到另一家,入的應(yīng)收,再支付給供應(yīng)商,這個(gè)打款過(guò)程需要來(lái)發(fā)票嗎?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),剛生產(chǎn)幾個(gè)月,我剛接手,請(qǐng)問(wèn)原材料出入庫(kù)存、成品出入庫(kù)(銷售)、做賬,建議怎么干? 目前軟件用的是金蝶沒(méi)有領(lǐng)料模塊,用不了, 我打算做賬用財(cái)務(wù)軟件,庫(kù)存這塊另外用軟件,有推薦的嗎?
有一家公司收到內(nèi)部的款項(xiàng)后,開(kāi)了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開(kāi)了發(fā)票。但是這家公司沒(méi)有實(shí)際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒(méi)有實(shí)際的入庫(kù)。這家公司沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,開(kāi)給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開(kāi)發(fā)票?
有一家公司收到內(nèi)部的款項(xiàng)后,開(kāi)了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開(kāi)了發(fā)票。但是這家公司沒(méi)有實(shí)際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒(méi)有實(shí)際的入庫(kù)。這家公司沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,開(kāi)給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開(kāi)發(fā)票?
老師,員工出差飛機(jī)票購(gòu)買方是單位,備注只是保單號(hào)能報(bào)賬嗎?
想問(wèn)一下電腦如何登陸會(huì)計(jì)學(xué)堂滴網(wǎng)站,
還是說(shuō)這個(gè)銷項(xiàng)稅額,無(wú)論是普票或?qū)F倍夹枰?jì)入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,也就是說(shuō)都是需要繳稅的?
降龍軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的憑證出錯(cuò)怎么辦
樸老師進(jìn)。 房開(kāi)企業(yè)自用房地產(chǎn)和對(duì)外出租的房地產(chǎn)屬于土地增值稅中可售建筑面積還是不可售建筑面積啊? 在土地增值稅清算中該怎么處理這部分的成本呢?
企業(yè)年金60萬(wàn),分三年領(lǐng)完,一年領(lǐng)20萬(wàn),需要交多少稅


跟發(fā)票日期沒(méi)關(guān)系嘛
沒(méi)有關(guān)系的,入庫(kù)時(shí)就可以暫估了