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金蝶還沒有結(jié)賬,我核對科目余額表做了一份電子版的資產(chǎn)負債表,兩邊的金額有差異,差的存活金額,還有小數(shù)點兩位,麻煩老師幫我看一下該怎么修改呢

金蝶還沒有結(jié)賬,我核對科目余額表做了一份電子版的資產(chǎn)負債表,兩邊的金額有差異,差的存活金額,還有小數(shù)點兩位,麻煩老師幫我看一下該怎么修改呢
2020-09-05 12:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-05 12:59

這個你要跟你的科目余額表進行核對的,看是什么項目錯了

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快賬用戶5592 追問 2020-09-05 12:59

這樣的話不正常嗎? 結(jié)賬之后也不正常嗎?

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快賬用戶5592 追問 2020-09-05 13:01

金蝶還沒結(jié)賬, 手動電子表做出來的資產(chǎn)負債表, 兩邊的金額必須是一致的嗎? 還是沒有結(jié)賬, 公式也需要調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2020-09-05 13:02

你如果能正常結(jié)賬,賬務處理是沒有問題的,只是報表的取數(shù)問題

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快賬用戶5592 追問 2020-09-05 13:04

我沒結(jié)賬呢, 我就想結(jié)賬前核對一下, 沒問題再結(jié)賬, 然后就發(fā)現(xiàn)這個數(shù)據(jù)差

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快賬用戶5592 追問 2020-09-05 13:05

我該怎么核對呢

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齊紅老師 解答 2020-09-05 14:08

你就看科目余額 表的各個科目的余額和報表上面的各 個項目余額是否相符

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這個你要跟你的科目余額表進行核對的,看是什么項目錯了
2020-09-05
你是指存貨,還是什么科目,存活是指什么?
2020-09-05
你好,這個沒有影響,是因為以前做錯了
2024-06-14
你好,同學, 你這里看你圖片金額并沒有問題,只是其他應收款收的時候收多了變成負數(shù)了,多余部分類似于預收。 貨幣資金如果沒有,那么資產(chǎn)負債表里面應該沒有,但不現(xiàn)實,一個企業(yè)不可能一分錢沒有。
2020-09-08
你好;? 你是不是調(diào)整過跨年損益數(shù)據(jù)的 ; 所以導致? ? 勾稽關系不平? ?
2023-02-27
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