您好,企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)是利潤總額,如果10000元是利潤,則企業(yè)所得稅是2500;如果要企業(yè)所得稅為0,則需要讓利潤為0,則是需要增加10000的費用。
大家好,請問, 第一,10000元含稅金額,企業(yè)所得稅是多少? 第二,10000含稅,如果不想交企業(yè)所得稅,是不是需要找10000元的費用票?還是說要找不含稅金額相等的費用票? 謝謝
老師,計算企業(yè)所得稅的時候,費用成本如果取得的是專票,是不是都要按不含稅金額計算
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅總是申報失敗,顯示“當(dāng)期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計是多少元(看不到)。當(dāng)期開具或者申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計是10000元+500元,然后有一個相差金額”。請問這是哪里需要改?。恐x謝!
假設(shè)中建筑企業(yè)取得不含稅銷售額1300萬元,銷項稅額117萬元;籌劃后為了讓該企業(yè)當(dāng)期銷項等于當(dāng)期進(jìn)項額,(1)該企業(yè)購進(jìn)建材不含稅金額和含稅金額分別是多少萬元(2)該企業(yè)購進(jìn)建材不含稅金額占建筑服務(wù)銷售額百分之幾(3)假如該企業(yè)預(yù)計明年能取得不含稅銷售額為6500萬元,則該企業(yè)明年預(yù)計需要進(jìn)建材不含稅金額多少萬元?第三小題的計算結(jié)果保留至整數(shù)位已知:建筑服務(wù)適用增值稅稅率為9%,銷售貨物適用增值稅稅率為13%
請問老師,第一季度利潤虧損-5000,第二季度利潤虧損-1000,第三季度盈利10000,之前沒有可彌補的情況下,那么第三季度應(yīng)交企業(yè)所得稅(-5000+-10000+10000)×0.025=100元。如果之前有可彌補的金額50000元,那就是50000-4000,第三季度就不需要繳納企業(yè)所得稅對嗎?
想接手一所學(xué)校的會計,學(xué)習(xí)實操,應(yīng)該學(xué)習(xí)哪一塊
郭老師,殘障金怎么計算,我們1-5月都是20人,6-12月都是35人,這樣需要交殘保金嗎
老師,一個單位財務(wù)負(fù)責(zé)人病了,來不了了,報稅系統(tǒng)怎么上去?
老師的公司為個體戶,由于1月份開了一張增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時科里給定的定期定額,但是前天去大廳修改報表,重新去補增值稅稅款繳納,而且也產(chǎn)生了滯納金。二季度他科里也給核對定期定額,因為沒有開具發(fā)票, 我想問的是它是廣告設(shè)計服務(wù)業(yè),他填寫增值稅主表申報的時候是不是填第2行增值稅專用發(fā)票,下列時候是填服務(wù)類,不填貨物及勞務(wù)列
建筑發(fā)生地和公司注冊地是不同的市,開發(fā)票時,是否垮區(qū)域,選擇否,有什么風(fēng)險? (業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)束一年了)。
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
第一個是用不含稅金額?? 企業(yè)所得稅稅率吧? 第二個,是找含稅10000元的票還是不含稅金額的票?
就是您這些說的都是不含稅金額是吧?
您好,我上面說的都是不含稅金額。您根據(jù)自己的增值稅稅率轉(zhuǎn)換下即可