你好,4月份繳納的文化事業(yè)建設費在8月份退回來了,做 之前繳納的相反分錄就是了

老師,我們公司4月份繳納的文化事業(yè)建設費在8月份退回來了,請問退回的這筆分錄怎么做
老師你好,我是小規(guī)模廣告公司,第一季度交了文化事業(yè)建設費,因為疫情關系,當時交的文化事業(yè)建設費全部退回來了,請問收到國庫退回來文化事業(yè)建設費怎么做分錄?
請問老師,8月份我公司有人辭職,但八月份的社保已繳納,這個月辭職的人把社保退回來了,當初是通過“其他應付款-社保”核算的,請問老師退回的社保怎么做賬?
老師好,我們4月份退了一筆增值稅的留抵稅額,然后因不符合退稅標準,在5月份的時候又繳回稅局了,請問分錄該怎么做呢
老師,社保費退回。8月份繳費的時候是職工養(yǎng)老保險按15%繳納的。10月份收到社保費退回。剛剛問了社保。說是8月份按14%征收,所以退還1%給企業(yè)。請問會計做賬怎么做這一筆。
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
3月份計提 借:稅金及附加 6000 貸:應交稅費-文化事業(yè)建設費 6000 4月份繳納 借:應交稅費-文化事業(yè)建設費 6000 貸:銀行存款 6000 做相反分錄是 借:應交稅費-文化事業(yè)建設費 -6000 貸:銀行存款 -6000嗎
你好,退回做相反分錄 就是 借:銀行存款 貸:應交稅費-文化事業(yè)建設費 借:應交稅費-文化事業(yè)建設費 貸:稅金及附加
好的謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝