自己手動(dòng)填寫,在應(yīng)納稅減征額里面填寫。
老師,想問(wèn)下,免稅項(xiàng)目填寫了免稅銷售額和免稅額,為什么主表上沒(méi)有自動(dòng)減稅呢,只有顯示免稅銷售額
我公司交的金稅盤的服務(wù)費(fèi),已申報(bào)抵扣,由于沒(méi)有銷項(xiàng)稅額,所以沒(méi)有在增值稅的申報(bào)表23號(hào)(應(yīng)納稅額減征額)里填寫,這個(gè)稅盤抵扣額是有銷項(xiàng)后再填寫申報(bào)表抵減,還是申報(bào)稅盤抵減的當(dāng)月 填寫增值稅申報(bào)表主表(23號(hào))啊
稅控盤減免的金額在主表上哪里顯示啊。為什么填寫完減免稅申報(bào)表后、主表上沒(méi)有相關(guān)的金額啊?
老師,你好我想請(qǐng)問(wèn)企業(yè)在塡寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表后,為何在主表中沒(méi)有顯示的當(dāng)期減免的增值稅? 主表第32行還是減免前的未繳稅額
金稅盤服務(wù)費(fèi)減免稅,是先填表四,然后增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,最后在主表的23行填寫嗎,主表沒(méi)有自動(dòng)跳出來(lái)減免金額,手動(dòng)填寫的可以嗎
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
好的。謝謝
我可以抵扣一部分、剩下的以后再抵扣嗎
你好,可以的,可以這么做。
好的。謝謝了
不用客氣的,應(yīng)該的。