自己手動填寫,在應納稅減征額里面填寫。

老師,想問下,免稅項目填寫了免稅銷售額和免稅額,為什么主表上沒有自動減稅呢,只有顯示免稅銷售額
我公司交的金稅盤的服務費,已申報抵扣,由于沒有銷項稅額,所以沒有在增值稅的申報表23號(應納稅額減征額)里填寫,這個稅盤抵扣額是有銷項后再填寫申報表抵減,還是申報稅盤抵減的當月 填寫增值稅申報表主表(23號)啊
稅控盤減免的金額在主表上哪里顯示啊。為什么填寫完減免稅申報表后、主表上沒有相關的金額???
老師,你好我想請問企業(yè)在塡寫增值稅減免稅申報明細表后,為何在主表中沒有顯示的當期減免的增值稅? 主表第32行還是減免前的未繳稅額
稅控盤抵稅的金額在增值稅附表四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報明細表中已填列,為什么主表中應納稅額減征額不自動跳出來
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
雙抬頭報關單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細點
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強勢的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對應的進項稅額可以全額抵扣嗎?對應的賬務處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務局上勾選不抵扣原因怎么寫
好的。謝謝
我可以抵扣一部分、剩下的以后再抵扣嗎
你好,可以的,可以這么做。
好的。謝謝了
不用客氣的,應該的。