您好, 具體是因?yàn)槭裁串a(chǎn)生的差異?

老師,原材料實(shí)際數(shù)量比賬面數(shù)據(jù)多,我該怎樣來調(diào)整呢?
老師,我們原材料賬上的數(shù)量不夠?qū)嶋H出庫的數(shù)量,現(xiàn)在賬上的數(shù)量為負(fù)數(shù)了,該怎么處理
老師,我暫估的成本高于實(shí)際成本該怎么調(diào),我暫估原材料比實(shí)際的多50元,我的分錄如下:1,沖暫估借原材料負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款 暫估負(fù)數(shù),2發(fā)票到入庫原材料正數(shù),貸應(yīng)付賬款3、原材料出現(xiàn)貸方余額,我調(diào)成本,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)50,貸原材料負(fù)數(shù)50對嗎
生產(chǎn)企業(yè),加A材料+B材料+C材料生產(chǎn)出D商品,實(shí)際添加量不準(zhǔn)確,月底A材料賬面數(shù)比實(shí)際小,怎么調(diào)整賬面數(shù),A材料加上盤盈的數(shù),那D商品數(shù)量調(diào)整嗎
領(lǐng)料單開出A材料10噸、B材料1噸、C材料1噸,共生產(chǎn)出12噸D商品。油企添加量不準(zhǔn)確 導(dǎo)致月底A材料盤庫存時(shí)比賬面多了2噸。實(shí)際加A材料時(shí)只有8噸左右噸,調(diào)整A材料賬上數(shù)量的同時(shí),D商品要不要也調(diào)整數(shù)量
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶


購買材料入庫和出庫都對不上,以前外帳出庫是隨便出的,現(xiàn)在到庫房去看發(fā)現(xiàn)實(shí)物比賬上多
您好, 那您通過盤點(diǎn),然后按盤點(diǎn)后的實(shí)際數(shù)據(jù)入賬,
那之前有筆材料是遺留的,賬面上只有金額沒有數(shù)量和貨物名稱,我該怎樣去調(diào)整呢?
您好, 賬上沒有金額,沒有數(shù)量,那這沒法調(diào)整, 沒有金額,也記不了帳,那您前面是怎么做的呢?,
有金額,沒有數(shù)量和名稱就一筆錢
您好 那您這個(gè)不好調(diào)整,沒有名稱,不知道具體是哪一個(gè)商品,
您好 如果只有這一種商品沒有名,那你也可以實(shí)際盤點(diǎn),最后多出來的這一種商品就是您賬上這種商品,然后按照實(shí)際盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整
那我可不可以根據(jù)實(shí)物上有的給入賬,兩這筆材料金額用上呢?
也就是說我現(xiàn)在就先進(jìn)行盤存,在根據(jù)具體情況調(diào)整嗎?
你好, 是的,您可以先進(jìn)行盤點(diǎn),然后按照盤點(diǎn)后的實(shí)際的數(shù)進(jìn)行調(diào)整賬上的數(shù) 沒有的,就按盤虧處理,
老師,我今天看了一下,之前的材料表上有一筆金額是16萬的材料一直在賬上,沒有下賬,因?yàn)槭侵挥薪痤~沒有數(shù)量,我可不可以把這筆金額對應(yīng)的材料給他頂替了,不然一直在賬上?又是做的外帳,材料和內(nèi)帳的更本對不上?我該怎么辦呢?
您好, 這需要看實(shí)際情況,如果真有這筆材料,您賬上沒入賬,您可以通過盤點(diǎn),然后入賬,
這需不需要做稅務(wù)調(diào)整呢?
您好,比如您盤虧了要交企業(yè)所得稅的
您好, 比如您盤虧了要交企業(yè)所得稅的
那增值稅有沒有影響呢?
您好 增值稅如果盤虧的需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出繳納增值稅,
老板前期賬上掛有借款其他應(yīng)收款,后面費(fèi)用報(bào)銷全是老板自己支付了在報(bào)賬,可以用老板的其他應(yīng)收款-老板來沖減嗎
您好 ,可以的,可以用報(bào)銷來沖前面的其他應(yīng)收款