你好!使用的什么版本報(bào)表?研發(fā)支出的費(fèi)用化支出計(jì)入當(dāng)期損益,成本的話支出在無形資產(chǎn)科目下核算,沒有單獨(dú)的報(bào)表項(xiàng)目。
老師你好,就是,我在用金蝶軟件做賬,分析本期資產(chǎn)負(fù)債表,年初余額是平的,本期發(fā)生額也平的 但期末余額不平,具體情況是負(fù)債和所有者權(quán)益比資產(chǎn)少,我記得在上課時(shí)我們老師是說是制造費(fèi)用的原因,在向?qū)沁呎{(diào)整一下制造費(fèi)用,但我忘記具體是怎么操作了, 所以麻煩老師幫我指點(diǎn)指點(diǎn)
公司去年沒有發(fā)生過研發(fā)支出,今年發(fā)生了借:研發(fā)支出 9 貸:銀行存款 9;導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表開發(fā)支出科目 期初和期末都是9.。。這是怎么回事。去年沒有發(fā)生過。
金蝶軟件資產(chǎn)負(fù)債表具體公式怎么修改。研發(fā)費(fèi)用去年沒有發(fā)生過。今年錄入借:研發(fā)費(fèi)用。貸:銀行存款。。之后資產(chǎn)負(fù)債表研發(fā)支出期初和期末都是=研發(fā)費(fèi)用的金額。大神能教我修改一下么?
老師,我們公司有無形資產(chǎn)6000萬,按10年每個(gè)月攤銷,記得是“借 管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷50萬,貸累計(jì)攤銷50萬”,公司還有研發(fā)的設(shè)計(jì)費(fèi)8萬,按2年攤銷,記得是“借 研發(fā)支出-設(shè)計(jì)費(fèi)0.2萬,貸 累計(jì)攤銷0.2萬”,這樣一來,資產(chǎn)負(fù)債表中無形資產(chǎn)期末那一欄就成了5949.8萬(=6000-50-0.2),應(yīng)該是5950萬才對(duì)吧(6000-50)?哪個(gè)正確,應(yīng)該怎么修改啊
二月份支付了今年一整年的房租,金額529000,對(duì)方發(fā)票年底才會(huì)開過來。 所以我入賬的時(shí)候, 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 然后攤銷一、二月的租金, 借:管理費(fèi)用-租金 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租金 等后期發(fā)票到了,再?zèng)_預(yù)付 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租金 貸:預(yù)付賬款 麻煩問一下老師這樣操作寫分錄可以么? 這樣操作后,發(fā)票沒到的話,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用就是在貸方,填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候改如何填寫
老師2025年1季度沒有收入用做賬嗎
麻煩老師,勞務(wù)公司,就是勞務(wù)派遣和勞務(wù)分包嗎?還有什么呢
老師,請(qǐng)問下,如果我改了其他應(yīng)付款,這個(gè)七月的申報(bào)表要重新去更正申報(bào)嗎?
老師,個(gè)體工商戶可以申報(bào)員工的工資嗎
跨區(qū)域個(gè)稅申報(bào)是不是外經(jīng)證受理月份開始申報(bào),到反饋后結(jié)束
老師,員工購買了靈活就業(yè)社保,公司給他添加參保登記,當(dāng)月是靈活就業(yè)扣社保還是公司這邊扣社保費(fèi)用
老師,第一季度從業(yè)人數(shù),季初人數(shù)是本年度1月份的?還是上年12月份的呢?
請(qǐng)問工程公司收到貨物運(yùn)輸,公路運(yùn)輸票9個(gè)點(diǎn)可以抵扣嗎?可以用于成本嗎?
老師,往年漏記了對(duì)方轉(zhuǎn)的銀行匯款單收入11萬?,F(xiàn)在應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄讓賬平衡。
老師,如果老板從公司借款,需要怎么繳納所得稅和增值稅呢
資產(chǎn)負(fù)債表中研發(fā)支出反映的是什么?
你好,你用的哪一年的版本?
方便的話發(fā)一下截圖。你看一下數(shù)據(jù)申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)該沒有這一項(xiàng)。
聽不懂,金蝶自帶的版本KIS。
請(qǐng)問這個(gè)公式怎么修改才能正確?
操作步驟: 1、在【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【報(bào)表】→【報(bào)表模板】中對(duì)需要生成報(bào)表的組織新增報(bào)表模板,雙擊打開報(bào)表模板,鼠標(biāo)點(diǎn)中sheet1后點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵【插入表頁】→【固定樣式】選擇需要插入的預(yù)置報(bào)表模板,保存提交審核;(若已有報(bào)表模板這一步可以忽略) 2、在【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【報(bào)表】→【報(bào)表】中選中左側(cè)核算體系中需要生成報(bào)表的組織,點(diǎn)擊【新增】,選擇相應(yīng)報(bào)表模板,修改報(bào)表日期后點(diǎn)擊【確定】; 3、 雙擊打開報(bào)表,點(diǎn)擊工具欄【數(shù)據(jù)】→【重算表頁】即可計(jì)算當(dāng)期報(bào)表數(shù)據(jù),最后保存提交審核; 如圖 : (圖二、三) 資產(chǎn)負(fù)債表公式總結(jié): 以1121應(yīng)收票據(jù)為例: a、期末余額的取數(shù)函數(shù)表達(dá)式:=ACCT("1121","Y","",0,0,0,"") b、年初余額的取數(shù)函數(shù)表達(dá)式:=ACCT("1121","C","",0,1,1,"") 把科目改成你們研發(fā)費(fèi)用科目編碼就可以
這個(gè)我知道了,您怎么能準(zhǔn)確知道這個(gè)公式怎么設(shè)置。這個(gè)能教教我么?
你好,購買軟件的時(shí)候有操作手冊(cè),報(bào)表模塊的操作手冊(cè),里面就有具體的公式。你們購買軟件的時(shí)候沒有操作手冊(cè)嗎?