你好 你要看你之前怎么做科目的 現(xiàn)在就對(duì)應(yīng)的沖科目即可
老師事業(yè)單位沖其他應(yīng)付款分錄是不是 借:事業(yè)支出 貸:其他應(yīng)付款
借:其他應(yīng)付款_工資50萬(wàn)貸:銀行存款50萬(wàn) 老師沖這個(gè)分錄怎么做了是不是借:事業(yè)支出—工資50萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款50萬(wàn) 這樣做對(duì)嗎?
事業(yè)單位沖銷其他應(yīng)付款借方余額怎么做分錄
老師,我們是行政事業(yè)單位,以前年度其他應(yīng)付款沒有沖減,直接列經(jīng)費(fèi)支出了,沒有沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)在想重沖減回來,怎么做分錄呀
老師,行政事業(yè)單位的,要沖一次其他應(yīng)收款,借其他應(yīng)收款,貸什么啊
你好,問一下一個(gè)公司能有兩個(gè)科目嗎
老師,公司當(dāng)月賣固定資產(chǎn),是計(jì)提折舊憑證再做固定資產(chǎn)處理憑證還是先做固定資產(chǎn)處理憑證再做計(jì)提折舊憑證
老師,您好!公司購(gòu)買一臺(tái)車,20萬(wàn),季度申報(bào)的時(shí)候可以一次填寫到所得稅報(bào)表里嗎?還是需要年底匯算清繳時(shí)才能一次計(jì)入費(fèi)用?
那補(bǔ)繳以前年度的增值稅都可以怎么做賬和稅務(wù)處理?都有什么影響,報(bào)表啊等。哪種方式更合理呢?
老師我們是一般納稅人企業(yè),我們借款給了張三一百萬(wàn)元,那么我們這個(gè)算是貸款收入嗎
公司采購(gòu)一批咖啡幾千元,說是給員工用的,直接進(jìn)入管理費(fèi)用嗎,還需要提供合同嗎
老師農(nóng)村合作社銷售農(nóng)產(chǎn)品是免稅的嗎屬于農(nóng)民銷售嗎
請(qǐng)問開具增值稅專票的時(shí)候,數(shù)量可以開4位小數(shù)嗎?還是必須是3位小數(shù)?謝謝
老師好,高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費(fèi)用歸集,能直接寫,管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用(rd……)么,不區(qū)分資本化和費(fèi)用化,一股腦全入費(fèi)用? 2.若形成了專利,但是,投入的成本很少,只有人工成本,那是不是可以直接費(fèi)用化?
公司只有法人一個(gè)人,業(yè)務(wù)不多,給法人發(fā)工資沒問題吧
以前做的就是其他應(yīng)付款。
你好 對(duì)方科目是什么 。你要看對(duì)方科目是什么 。為什么要沖這個(gè)賬
當(dāng)時(shí)沒票,就用的其他應(yīng)付款現(xiàn)在發(fā)票回來了是不是就可以沖銷這筆賬。
你好 可以 你之前是暫估 ?,F(xiàn)在收到發(fā)票就可以紅沖這筆分錄的
借:事業(yè)支出貸:其他應(yīng)付款
你好 可以 那你就紅沖處理即可