你好,這個(gè)是要代扣代繳個(gè)人所得稅的,是按照股息紅利來申報(bào)的,不是按照工資來申報(bào)的
那可以把利潤發(fā)給股東嗎,不是有個(gè)人所得稅可以年扣除額6萬嗎,股東是每個(gè)月報(bào)了3千的工資,一年就是36000,是不是還可以發(fā)24000
老師注冊資本二十萬,股東實(shí)際投了一百萬作為經(jīng)營 注冊資本之外多的錢,是不是計(jì)入資本公積,還有年底未分配利潤要不要扣除股東投資的一百萬 ,剩余的錢可以分給股東是嗎?盈余公積可以提超過法定10%嗎?有沒有限額
老師 我司是小規(guī)模納稅人 一人獨(dú)資的有限公司 股東就是法人,只有法人是股東,股東也只有一個(gè)。現(xiàn)在,公司有利潤 120多萬,現(xiàn)要股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給股東的老公。有夫妻關(guān)系的轉(zhuǎn)讓。有利潤 可以不交個(gè)人所得稅 就直接轉(zhuǎn)讓給她的老公嗎
股東不是公司員工,年終發(fā)的錢可以申報(bào)年終一次性獎(jiǎng)金嗎?或者年終可以給股東發(fā)福利嗎?也可以算在員工福利按工資總額的14%扣除嗎?
老師,你好!公司需要注銷,清償賬務(wù)之后,還有可供分配利潤,可以返還完股東投資款后再分配給股東股利嗎?如果直接返還投資款后再分配利潤,分配股利個(gè)人所得稅不是少交了嗎?這樣稅法不允許吧?如果是公司是股東,可以操作,不用交股利所得,不需要交個(gè)稅,如果股東是個(gè)人,那不是有偷稅漏稅的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
我見有些公司賬上其他應(yīng)收款——股東都掛了很多錢,年底不還不沖掉,也沒見他們按股息紅利去交個(gè)人所得稅,也沒見什么異常,這是怎么回事呢
你好,這個(gè)是你們金額比較小,稅務(wù)局暫時(shí)還沒有查到你們的,
70多萬還不小嗎
可不可以公戶轉(zhuǎn)到股東私戶的錢,我再做轉(zhuǎn)回公司現(xiàn)金
你好,這個(gè)金額對于稅務(wù)局來說,不算大的。 但是也是一種風(fēng)險(xiǎn),就像闖紅燈,沒有發(fā)生意外,但是風(fēng)險(xiǎn)在的。無論你的操作如何,風(fēng)險(xiǎn)都是在的