你好 開(kāi)票 合同 收款 必須保證三流一致 如果不一致 有虛開(kāi)發(fā)票的嫌疑!
建筑勞務(wù)公司掛的應(yīng)收帳款(已開(kāi)票,未收到款),現(xiàn)在要收這筆款了,甲方非要辦理委托收款,就是錢不到勞務(wù)公司賬上,直接回到委托收款的那個(gè)公司,這樣可以嗎
老師,我們是總公司,分公司和甲方簽的合同,合同上也寫的收款人是分公司,發(fā)票也是分公司開(kāi)給甲方的,可是甲方把錢轉(zhuǎn)到了總公司,這樣是不合理的對(duì)吧? 現(xiàn)在分公司要總公司把錢轉(zhuǎn)給分公司,所以分公司寫了個(gè)委托收款給總公司,這樣操作可以嗎?
老師,我們以前掛其他單位做項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)其他單位已經(jīng)開(kāi)發(fā)票去接款,到已經(jīng)注銷了三年了,今年可以撥款了,可以直接以前掛靠的那家公司總公司出一個(gè)委托收款證明,委托付款單位將已開(kāi)票的金額轉(zhuǎn)到我們公司,后續(xù)未收款的由我們公司開(kāi)票結(jié)賬,這種可以不呀老師。
老師,您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們是建筑勞務(wù)公司,負(fù)責(zé)施工的,去年12月簽了一個(gè)項(xiàng)目合同,對(duì)方去年12月預(yù)付了1千萬(wàn)的勞務(wù)款到我們賬上,在2023年3月份我們開(kāi)了240萬(wàn)的發(fā)票給對(duì)方,剩下的沒(méi)開(kāi),后來(lái)對(duì)方說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目做不了這么多量,現(xiàn)在要我們把760萬(wàn)(1000-240=760)的勞務(wù)款退回給對(duì)方,但是要求我們轉(zhuǎn)到他們另一個(gè)公司賬上,說(shuō)他們?cè)瓉?lái)轉(zhuǎn)錢給我們的公司賬戶不能接收這筆款,他們寫個(gè)委托書委托其他公司代收這筆退款,這樣操作可以嗎,涉及風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師:我想問(wèn)一下,如果一方把錢打到我司對(duì)公銀行賬戶上,然后由我司幫忙把這筆款項(xiàng)付給他的服務(wù)方。那我要擬委托付款協(xié)議。還需要季擬委托收款協(xié)議嗎?也就是代收代付的業(yè)務(wù)
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月不抵扣,下個(gè)月抵扣怎樣能讓購(gòu)貨方不能紅沖發(fā)票?
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,有一個(gè)客戶想要把購(gòu)買方那里,不寫企業(yè)名稱,寫:個(gè)人,也不寫個(gè)人的姓名和身份證號(hào),這樣行嗎?
老師,想把負(fù)債率調(diào)低,可以把應(yīng)付賬款金額調(diào)低,把利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)高嗎?
計(jì)提社保:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 10000 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 2000 貸: 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 交社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 貸:銀行存款 12000 老師:計(jì)提和發(fā)放社保這樣做有什么問(wèn)題嗎?
只有進(jìn)項(xiàng)稅,沒(méi)有銷項(xiàng)稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)工廠的高堆車,換了四個(gè)輪子,花了1100元,是車間用的,這個(gè)輪子費(fèi)用,應(yīng)該放在哪個(gè)科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤(rùn)收入之類的不是真實(shí)的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實(shí)際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時(shí)候,是不是需要金額比57657小就可以了。因?yàn)槭呛脦坠P外匯合一起的
老師你好,我開(kāi)了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開(kāi)具銷售發(fā)票及稅務(wù)申報(bào)流程!課程中都講的是退稅流程!
應(yīng)收賬款確認(rèn)壞賬。計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出.匯算清繳需要調(diào)增嗎?