同學(xué)你好, 你們當(dāng)?shù)夭榈牟粐?yán)是沒事的,但是怎么也得有幾個員工是交社保的

老師,我八月份剛?cè)肼殻业幕竟べY是3500,現(xiàn)在公司也沒給交社保,所有的員工都沒有社保,稅局會查我們公司吧?
老師好!我公司剛給員工辦理了社保,那八月份計提工會經(jīng)費(fèi)的工資總額怎么確定?現(xiàn)在九月份是發(fā)八月份工資,社保這個月是從六月份(八月備案勞動合同)交九月份。我們核酸工資是基本工資扣除缺勤部分,那這個月社保有幾個月的社保個人部分,工資總額怎么確定呢?
公司有退休人員,每月有申報他的工資個稅,但是沒有繳納社保,現(xiàn)在社保并入稅務(wù),會不會查出要我們補(bǔ)交社保?
老師您好,請問下,我們老板在南京一個公司,浙江一個公司,實際辦公人員都在南京,全都在南京申報個稅社保,在浙江只每月申報法人工資(法人也在南京交了社保),浙江那個公司也沒有員工,所以沒有員工交社保,現(xiàn)在浙江稅務(wù)局詢問社保和工資情況該怎么回答?
老師,我們老板外甥女社保要掛靠我們公司,他剛從幼兒園辭職以前也交社保,醫(yī)保社保網(wǎng)都給增加完了,但是我工傷增員時候發(fā)現(xiàn)他以前沒有交過工傷保險,這個我要不要給他增員呢?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
剛成立,前三個月都不繳納
剛成立,前三個月都不繳納
老師,我們公司的籌建期比長,營業(yè)時間估計要到明年4月份了,前期的費(fèi)用支出,都可以記到管理費(fèi)用開辦費(fèi)嗎
那沒事,試用期可以不交
老師,8月中旬剛?cè)氲穆?,計算個稅的時候,累計基本減除費(fèi)用是5000*1,還是填5000*8呢
你們這個是5000*1的哦,年度匯算清繳的時候是累計的12個月的
老師,我這1.籌建期比較長,要到明年5月份-6月份才可以盈利,我這中間的費(fèi)用都可以記到管理費(fèi)用開辦費(fèi)嗎
可以的,籌建期并不是試用期,一般試用期就是3個月左右
老師你好,其他應(yīng)付款下面可以設(shè)置員工姓名吧?我這一級科目是2241.那二級科目就是224101,如果直接設(shè)置員工姓名,將來會不會不夠用啊,我改怎么設(shè)置科目啊
可以的,二級科目設(shè)置就行了,不夠的話到了100就101 這樣排
老師,我這個科目只能是224101,剛剛我試著輸入2241001不可以啊,
那你就用224101來設(shè)置就行了
老師,籌建期間財務(wù)室購買的電腦折舊,應(yīng)該計提到管理費(fèi)用辦公費(fèi),還是管理費(fèi)費(fèi)用開辦費(fèi)啊
同學(xué)你好, 這個計入管理費(fèi)用開辦費(fèi)
老師,我現(xiàn)在選擇對應(yīng)科目是管理費(fèi)用開辦費(fèi)。等到營業(yè)了,我還可以再修改固定資產(chǎn)的卡片上的對應(yīng)科目嗎,修改對應(yīng)科目是管理費(fèi)用折舊費(fèi)
籌建期購入的不用折舊,直接計入開辦費(fèi),然后后期結(jié)束了進(jìn)入營業(yè)期攤銷就行了
現(xiàn)在先不錄資產(chǎn)卡片的嗎,因為錄資產(chǎn)卡片需要填寫折舊對應(yīng)科目,不選擇對應(yīng)科目的話不能保存資產(chǎn)卡片
嗯,籌建期不用錄入的哦
好的,我先不錄資產(chǎn)卡片了,我直接寫分錄嗎,直接寫借:管理費(fèi)用開辦費(fèi) 貸,銀行存款啊 還是寫,借:固定資產(chǎn) 貸銀行存款?
管理費(fèi)用開辦費(fèi) 貸,銀行存款