同學(xué)你好, 你們當(dāng)?shù)夭榈牟粐?yán)是沒(méi)事的,但是怎么也得有幾個(gè)員工是交社保的
老師,我八月份剛?cè)肼?,我的基本工資是3500,現(xiàn)在公司也沒(méi)給交社保,所有的員工都沒(méi)有社保,稅局會(huì)查我們公司吧?
老師好!我公司剛給員工辦理了社保,那八月份計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的工資總額怎么確定?現(xiàn)在九月份是發(fā)八月份工資,社保這個(gè)月是從六月份(八月備案勞動(dòng)合同)交九月份。我們核酸工資是基本工資扣除缺勤部分,那這個(gè)月社保有幾個(gè)月的社保個(gè)人部分,工資總額怎么確定呢?
公司有退休人員,每月有申報(bào)他的工資個(gè)稅,但是沒(méi)有繳納社保,現(xiàn)在社保并入稅務(wù),會(huì)不會(huì)查出要我們補(bǔ)交社保?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下,我們老板在南京一個(gè)公司,浙江一個(gè)公司,實(shí)際辦公人員都在南京,全都在南京申報(bào)個(gè)稅社保,在浙江只每月申報(bào)法人工資(法人也在南京交了社保),浙江那個(gè)公司也沒(méi)有員工,所以沒(méi)有員工交社保,現(xiàn)在浙江稅務(wù)局詢問(wèn)社保和工資情況該怎么回答?
老師,我們老板外甥女社保要掛靠我們公司,他剛從幼兒園辭職以前也交社保,醫(yī)保社保網(wǎng)都給增加完了,但是我工傷增員時(shí)候發(fā)現(xiàn)他以前沒(méi)有交過(guò)工傷保險(xiǎn),這個(gè)我要不要給他增員呢?
報(bào)表預(yù)收賬款可以藏在哪里?
老師,我公司是新公司資產(chǎn)不多,想貸款,除了銀行貸款,還有那些貸款有保障利息少有沒(méi)有渠道介紹一下,謝謝!
四流一致是指哪四流一致
公司貸款買車,但是是法人個(gè)人賬戶還款,如果要公司報(bào)銷,需要哪些憑證
您好,我想咨詢一下公司替員工承擔(dān)個(gè)稅和社保的分錄。情況一:公司兩個(gè)員工,一個(gè)工資5000,個(gè)稅15,另一個(gè)工資8000,個(gè)稅30,公司只承擔(dān)第一個(gè)人的個(gè)稅15,另一個(gè)人的個(gè)稅代扣代繳,這個(gè)分錄怎么做呢?
老師 24年11月第一本裝訂的會(huì)計(jì)記賬憑證找不到了 ,改怎么辦
還是有些懵,能重講清除一點(diǎn)嗎
老師公司向銀行貸款,款放下來(lái)直接借結(jié)老板可以嗎?老板承擔(dān)利息?
老師資產(chǎn)負(fù)債表,期末余額和年初余額什么,區(qū)別,怎么不一樣
我有中級(jí),面試一個(gè)出納都不用我,因?yàn)槲也粫?huì)使用poss機(jī),出納要會(huì)用Poss機(jī),真搞笑
剛成立,前三個(gè)月都不繳納
剛成立,前三個(gè)月都不繳納
老師,我們公司的籌建期比長(zhǎng),營(yíng)業(yè)時(shí)間估計(jì)要到明年4月份了,前期的費(fèi)用支出,都可以記到管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)嗎
那沒(méi)事,試用期可以不交
老師,8月中旬剛?cè)氲穆殻?jì)算個(gè)稅的時(shí)候,累計(jì)基本減除費(fèi)用是5000*1,還是填5000*8呢
你們這個(gè)是5000*1的哦,年度匯算清繳的時(shí)候是累計(jì)的12個(gè)月的
老師,我這1.籌建期比較長(zhǎng),要到明年5月份-6月份才可以盈利,我這中間的費(fèi)用都可以記到管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)嗎
可以的,籌建期并不是試用期,一般試用期就是3個(gè)月左右
老師你好,其他應(yīng)付款下面可以設(shè)置員工姓名吧?我這一級(jí)科目是2241.那二級(jí)科目就是224101,如果直接設(shè)置員工姓名,將來(lái)會(huì)不會(huì)不夠用啊,我改怎么設(shè)置科目啊
可以的,二級(jí)科目設(shè)置就行了,不夠的話到了100就101 這樣排
老師,我這個(gè)科目只能是224101,剛剛我試著輸入2241001不可以啊,
那你就用224101來(lái)設(shè)置就行了
老師,籌建期間財(cái)務(wù)室購(gòu)買的電腦折舊,應(yīng)該計(jì)提到管理費(fèi)用辦公費(fèi),還是管理費(fèi)費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)啊
同學(xué)你好, 這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)
老師,我現(xiàn)在選擇對(duì)應(yīng)科目是管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)。等到營(yíng)業(yè)了,我還可以再修改固定資產(chǎn)的卡片上的對(duì)應(yīng)科目嗎,修改對(duì)應(yīng)科目是管理費(fèi)用折舊費(fèi)
籌建期購(gòu)入的不用折舊,直接計(jì)入開(kāi)辦費(fèi),然后后期結(jié)束了進(jìn)入營(yíng)業(yè)期攤銷就行了
現(xiàn)在先不錄資產(chǎn)卡片的嗎,因?yàn)殇涃Y產(chǎn)卡片需要填寫折舊對(duì)應(yīng)科目,不選擇對(duì)應(yīng)科目的話不能保存資產(chǎn)卡片
嗯,籌建期不用錄入的哦
好的,我先不錄資產(chǎn)卡片了,我直接寫分錄嗎,直接寫借:管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi) 貸,銀行存款啊 還是寫,借:固定資產(chǎn) 貸銀行存款?
管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi) 貸,銀行存款