你好,借:銀行存款34670.72 財(cái)務(wù)費(fèi)用209.28 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不含稅收入) 銷項(xiàng)稅額
餐飲業(yè)會(huì)用pos機(jī)收取客人消費(fèi)款,請(qǐng)問這個(gè)刷卡條金額和實(shí)際到賬金額的手續(xù)費(fèi)差額怎么做賬,還有客人消費(fèi)500元刷卡500開票500元,但實(shí)際到賬496.5,這個(gè)如何確認(rèn)收入呢?
老師請(qǐng)問這種情況怎么做賬??一般納稅人含稅收入34880元,刷卡手續(xù)費(fèi)209.28元,實(shí)際到賬34670.72元。開票又是以34880元來開票。
請(qǐng)問老師,原材料入庫(kù)按照含稅價(jià), 借:原材料-暫估入庫(kù)113元 貸:應(yīng)付賬款113元 當(dāng)月全部領(lǐng)用 隔月實(shí)際收到發(fā)票后 借:原材料-實(shí)際入庫(kù)100元 應(yīng)交稅費(fèi)13元 貸:原材料-暫估應(yīng)付-113元 這種情況下,有13元的原材料-暫估入庫(kù)為負(fù)數(shù),怎么做?
請(qǐng)問一下,我本月有20元的進(jìn)項(xiàng)留抵,但是稅務(wù)要求我把這20元的稅款以未開票收入的形式?jīng)_了,后續(xù)需要開票的時(shí)候再抵扣,這種情況我怎么做賬?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,本季度共計(jì)收到含稅銷售貨物收入105元,申報(bào)表填寫的應(yīng)納稅免稅額是3.12元,請(qǐng)問3.12元是怎么計(jì)算的?請(qǐng)問做賬又怎么做賬呢?借:銀行存款105 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入 101.88 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3.12元 是這樣做賬嗎?
老師好,像這種公司辦下來一年了,也沒開對(duì)公戶,也不發(fā)工資,每個(gè)月工資薪金怎么報(bào),怎么做帳
申報(bào)個(gè)稅里面允許抵扣的商業(yè)保險(xiǎn)是什么
老師業(yè)務(wù)4這里的租賃稅率不應(yīng)該是5%為什么會(huì)是9%
老師寫試算平衡表里的銀行存款科目的,本期發(fā)生額,是借方減貸方=期末余額嗎?
請(qǐng)問老師要開建筑安裝費(fèi)發(fā)票,異地安裝的,要填跨區(qū)域備案表,這個(gè)備案怎么申請(qǐng)要預(yù)繳稅款嗎?
老師,您好!微信轉(zhuǎn)材料費(fèi)修理費(fèi)能做帳嗎
老師你好,我們有個(gè)項(xiàng)目是勞務(wù),備注是不是應(yīng)該寫清勞務(wù)發(fā)生地和項(xiàng)目名稱
老師,您好,我想問下,非法人單位指的是什么單位呢?
農(nóng)民工給發(fā)工資,計(jì)提個(gè)所,但是沒有上社保,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),不是說9月份以后社保需要強(qiáng)制繳納嗎?
請(qǐng)問老師沒有申報(bào)的獎(jiǎng)金,發(fā)給了個(gè)人,我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
好的,謝謝
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!