您好,如果找不到了,就是丟失了,需要報告主管稅務(wù)機關(guān),然后憑開票方記賬聯(lián)復(fù)印件加蓋發(fā)票專用章作為抵扣和入賬憑證。
老師,別人開給我們的專票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都找不到了,要怎樣處理呢?
老師好,別人開給我們的普票,我留哪聯(lián)記賬呢?2聯(lián)都給我們了,發(fā)票聯(lián)留著記賬,那一聯(lián)怎么處理呢? 謝謝
老師,我們給客戶開的發(fā)票,對方說未收到,也沒抵扣,現(xiàn)在及時是復(fù)印件,對方也不要了。原始發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都找不到了,這個該怎么辦呢
小規(guī)模公司的營業(yè)執(zhí)照注銷流程是哪些?
請問有經(jīng)驗的老師,公司是酒店提供住宿、餐飲服務(wù)的,收到從小規(guī)模處購進的3%農(nóng)產(chǎn)品專票需要確認(rèn)按按票面稅額抵扣還是按票面金額和基礎(chǔ)扣除率計算抵扣?謝謝!
組織盤點大會,盤點方面成本核算要提什么要求讓其他部門提供
老師,請問一下我看到2023.10月的增值稅銀行支付了1萬多,但是沒有計提增值稅,現(xiàn)在要調(diào)賬的話要怎么寫分錄吖?
#提問#請問建安發(fā)票需要部分沖紅寫什么理由最合理?
老師,您好,我們公司在外面租了個人房東的房子,然后租金是5000元,房東他個人繳納了個稅+房產(chǎn)稅金額是120元,然后房繳納的這個120元的稅,要求 要我們公司承擔(dān),然后我們公司對公支付了租金+稅費錢給房東,總計是5120元,那這個租金5000元是有發(fā)票的,120元沒有發(fā)票,這個到時入賬怎么入,做無票處理嗎,然后年度匯算清繳時納稅調(diào)增嗎
請問老師公司提供租賃服務(wù),購入相應(yīng)的租賃資產(chǎn)應(yīng)該計入什么科目呢?
@樸老師,老師您好!就像您說的我轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,是做壞賬損失的名義轉(zhuǎn)進去對吧?然后把轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的這部分讓老板簽字,老師,您有這個模板嗎?可以發(fā)我一份不?
老師你好,請問一下,法人繳納實收資本款項,將備注寫成了注資款,可以嗎?
老師即有消費稅又有增值稅,計提附加稅的時候只從消費稅及附加稅申報表上取數(shù)就可以了,對嗎
那需要當(dāng)月報告嗎?
是的,當(dāng)月就需要報告,并接受罰款【有的稅局也不罰款的】
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!