同學(xué)你好!這些的話,沒有發(fā)票,如果領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)銷了 可以計(jì)入銷售費(fèi)用 不過 沒有發(fā)票的支出 企業(yè)所得稅稅前 不能扣除的 所得稅匯算清繳 要調(diào)增的哦

老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè),最近好多銷售員的報(bào)銷沒有發(fā)票怎么辦,比如買了筍干和本雞送客戶的等等之類的都沒有發(fā)票我這邊應(yīng)該如何做賬
老師好,我想問一下,小規(guī)模納稅人的電影院,客人在充值會(huì)員卡時(shí)就要求開發(fā)票,但是這筆賬我們只是預(yù)收的,沒有消費(fèi)之前都屬于我們的負(fù)債,但是在稅務(wù)那邊的話,就會(huì)理解我們是銷售額了,這筆賬我該怎么操作合適一點(diǎn)呢?
老師好,B公司在天貓銷售了產(chǎn)品,由于B公司當(dāng)月沒有發(fā)票了,買家急要發(fā)票,就用A公司的名義開具了發(fā)票給買家,然后被買家舉報(bào)我們?yōu)锽公司(買家稱一般納稅人)代開發(fā)票,逃稅漏稅。 實(shí)際情況:A和B都是小規(guī)模納稅人,企業(yè)信息上雖無共同股東,但實(shí)際都是我們公司的,有共用部分工作人員,那這種關(guān)系我們應(yīng)該如何寫情況說明,比較有利于我們企業(yè)
老師你好,小規(guī)模納稅人,進(jìn)行眼鏡銷售驗(yàn)光配鏡等 老板自己驗(yàn)光有店員銷售 眼鏡進(jìn)價(jià)成本很低,可是有很多都沒有發(fā)票,領(lǐng)導(dǎo)自己一個(gè)人驗(yàn)光配鏡像這種收入,如果一個(gè)月有5萬,他的鏡片成本只能在一兩千,但是領(lǐng)導(dǎo)驗(yàn)光這部分錢也做不進(jìn)去怎么辦? 平時(shí)就給領(lǐng)導(dǎo)做了幾千塊錢的工資 我們收入和成本相差太大,這樣產(chǎn)生企業(yè)所得稅交的多
老師:我想問一下,我們公司是一般納稅人,老板成立了好多家個(gè)體工商戶,是小規(guī)模納稅人。開票給我們公司做成本,比如說,開了一些油漆材料和水泥沙子等,但沒有進(jìn)賬,有的也沒有銀行流水。那要咋辦?如何規(guī)范?也就是說成立個(gè)體工商戶為公司開票,需要怎樣操作才能規(guī)范業(yè)務(wù)
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?


需要調(diào)增的話我需要提前把沒有票據(jù)的這些分錄賬做好登記嗎?
嗯嗯 是的 這樣便于以后處理哈
調(diào)增的意思是需要增加企業(yè)所得稅嗎?
嗯嗯 是這個(gè)意思呀 會(huì)計(jì)利潤(rùn) 和 應(yīng)納稅所得額 是有差異的
那對(duì)于公司來說還是很虧,畢竟確實(shí)已經(jīng)產(chǎn)生成本了,只是拿不出發(fā)票還得補(bǔ)繳這部分的企業(yè)所得稅,如果年底不調(diào)增會(huì)怎樣?
不調(diào)增的話,被稅務(wù)發(fā)現(xiàn)了 不僅要補(bǔ)交 還有滯納金/罰款啊
嗯嗯好的,企業(yè)太難了,謝謝老師
不客氣。如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝