當(dāng)?shù)氐膯?印花稅開(kāi)了發(fā)票交 附加稅根據(jù)你的增值稅在交
老師,您好! 請(qǐng)問(wèn)如申報(bào)工程項(xiàng)目未開(kāi)票收入,印花稅也一起交么,還是到實(shí)際開(kāi)票后再交,未開(kāi)票收入附加稅一起交稅了,等開(kāi)票時(shí)在沖附加稅么?
老師 請(qǐng)問(wèn)新成立的小規(guī)模的公司 ,未購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán),在稅務(wù)局代開(kāi)了一張 專(zhuān)票 ,收取了增值稅,別人拿票據(jù)回來(lái)我沒(méi)看到附加稅的票,是也一并收了嗎,還是附加稅自己申報(bào)交納?
增值稅及附加稅納稅申報(bào)表,開(kāi)了專(zhuān)票也開(kāi)了普票,其余是不開(kāi)票收入,一起未超過(guò)45萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表應(yīng)怎么填?
?老師,請(qǐng)問(wèn)22年度發(fā)出商品未開(kāi)票視同銷(xiāo)售還有一筆廢料收入當(dāng)時(shí)未申報(bào)也未確認(rèn)收入,這次查賬后補(bǔ)交了增值稅和附加稅 那之前的未開(kāi)票收入在發(fā)出商品時(shí)是借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時(shí)開(kāi)發(fā)票做分錄借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)
?老師,請(qǐng)問(wèn)22年度發(fā)出商品未開(kāi)票視同銷(xiāo)售還有一筆廢料收入當(dāng)時(shí)未申報(bào)也未確認(rèn)收入,這次查賬后補(bǔ)交了增值稅和附加稅 那之前的未開(kāi)票收入在發(fā)出商品時(shí)是借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時(shí)開(kāi)發(fā)票做分錄借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)
公司只用應(yīng)付賬款來(lái)核算內(nèi)部單位的往來(lái)。怎么知道對(duì)方是欠我錢(qián)還是欠我票?請(qǐng)教老師
老師我們公司銷(xiāo)售柜子,工人上門(mén)安裝,支付工人的安裝費(fèi)怎么寫(xiě)分錄
@董老師,繼續(xù)提問(wèn)的,謝謝
老師我新辦企業(yè)6月份的,那我8月份才開(kāi)始申報(bào)個(gè)稅應(yīng)該,但是一直申報(bào)失敗,怎么弄呢
購(gòu)買(mǎi)二手貨車(chē)四萬(wàn)左右,沒(méi)票,可以入固定資產(chǎn)嗎
家具企業(yè)出口折合人民幣收入50萬(wàn)元,稅額13%,退稅額9%,可以申請(qǐng)的免抵退稅額500000*(13%-9%)=20000,現(xiàn)在增值稅留底稅額只有5000元。這個(gè)賬要如何處理,還需要交那些稅?
老師我們有個(gè)客戶(hù)A是中間商,在他把貨物賣(mài)給第三方的時(shí)候,第三方和我們結(jié)算并且回款,我們給第三方開(kāi)票,那么內(nèi)賬中我是不是可以不做第三方,都直接通過(guò)客戶(hù)來(lái)記賬
稅務(wù)局的人過(guò)來(lái),帶去見(jiàn)老板,是先介紹稅務(wù)局的還是先介紹老板?
小企業(yè)沒(méi)有實(shí)繳,增加新的股東,看之前的股東投資了多少錢(qián),看企業(yè)的報(bào)表主要看什么內(nèi)容
租房合同如何申報(bào)印花稅,我們公司簽了三年合同,第一年每個(gè)月租金3000,第二年每月租金4000,第三年每月租金5000
企業(yè)所在地項(xiàng)目,
有預(yù)收款嗎 沒(méi)有的都不交
有預(yù)收款
印花稅不交 其他的都要交